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洛阳市瀍河回族区卫生和计划生育委员及委属二级机构 2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算表(汇总).xls

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收入支出决算总表 部门:洛阳市瀍河回族区卫生和计划生育委员会(汇总) 收入 项目 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 1 其中:政府性基金预算财政拨款 金额 2,656.80 2 二、上级补助收入 3 三、事业收入 4 四、经营收入 5 五、附属单位上缴收入 6 六、其他收入 7 355.5 89.09 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 3,101.39 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 296.05 25 45 其中:项目支出结转和结余 26 27 28 总计 29 3,397.44 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 1 — 出决算总表 财决批复01表 金额单位:万元 支出 项目 行次 栏次 2 一、一般公共服务支出 30 二、外交支出 31 三、国防支出 32 四、公共安全支出 33 五、教育支出 34 六、科学技术支出 35 七、文化体育与传媒支出 36 八、社会保障和就业支出 37 九、医疗卫生与计划生育支出 38 十、节能环保支出 39 十一、城乡社区支出 40 十二、农林水支出 41 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探信息等支出 43 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、国土海洋气象等支出 47 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、其他支出 50 本年支出合计 结余分配 金额 0.95 3273.09 37.2 51 3,311.24 52 34.83 其中:提取职工福利基金 53 转入事业基金 54 34.83 55 51.37 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 56 57 总计 58 3,397.44 。 收入支出决算总表 部门:洛阳市瀍河回族区卫生和计划生育委员会(汇总) 科目编码 科目名称 栏次 类 款 本年收入 财政拨款 合计 收入 1 2 项 合计 3,101.39 2,656.80 201 一般公共服务支出 0.95 0.95 20106 财政事务 0.45 0.45 2010607 信息化建设 0.45 0.45 20110 人力资源事务 0.30 0.30 2011009 公务员考核 0.30 0.30 20111 纪检监察事务 0.20 0.20 0.20 0.20 2011199 其他纪检监察事务支出 210 医疗卫生和计划生育支出 21001 医疗卫生和计划生育管理事务 104.05 101.63 2100101 行政运营 104.05 101.63 159.76 159.76 21002 公立医院 3,063.25 2,618.66 2100201 综合医院 159.76 159.76 21003 基层医疗卫生机构 14.16 14.16 2100302 乡镇卫生院 12.00 12.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2.16 2.16 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 363.42 357.42 2100402 卫生监督机构 125.30 94.12 2100403 妇幼保健机构 2,030.88 1,589.46 1,463.88 1,110.92 2100409 21005 重大公共卫生专项 医疗保障 78.28 27.00 141.54 141.54 2100501 行政单位医疗 99.01 99.01 2100502 事业单位医疗 18.11 18.11 公务员医疗补助 21.43 21.43 新型农村合作医疗 2.99 2.99 597.45 596.70 2100503 2100506 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 34.69 33.94 2100717 计划生育服务 3.69 3.69 2100799 其他计划生育事务支出 559.07 559.07 21010 食品和药品监督管理事务 11.42 11.42 2101016 食品安全事务 11.42 11.42 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 3.99 3.99 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 3.99 3.99 221 住房保障支出 37.2 37.2 22102 住房改革支出 37.2 37.2 2210201 住房公积金 37.2 37.2 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 收入决算总表 财决批复02表 金额单位:万元 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 3 4 5 6 7 355.5 89.09 355.5 89.09 2.42 2.42 355.5 85.92 3.06 2.94 31.18 352.44 0.52 51.28 0.75 0.75 部门:洛阳市瀍河回族区卫生和计划生育委员会(汇总) 科目编码 类 款 科目名称 本年支出 合计 栏次 1 合计 3,311.24 项 201 一般公共服务支出 0.95 20106 财政事务 0.45 2010607 信息化建设 0.45 20110 人力资源事务 0.30 2011009 公务员考核 0.30 20111 纪检监察事务 0.20 其他纪检监察事务支出 0.20 210 医疗卫生和计划生育支出 3,273.09 21001 医疗卫生和计划生育管理事务 2011199 2100101 行政运营 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 21002 2100201 公立医院 综合医院 102.77 102.44 0.33 159.76 159.76 21003 基层医疗卫生机构 59.16 2100302 乡镇卫生院 32.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 27.16 21004 公共卫生 2,189.90 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 125.31 2100403 妇幼保健机构 1,644.14 2100409 重大公共卫生专项 21005 医疗保障 2,174.06 46.39 141.54 2100501 行政单位医疗 99.01 2100502 事业单位医疗 18.11 2100503 公务员医疗补贴 21.43 2100506 新型农村合作医疗 2.99 21007 计划生育事务 604.58 2100716 计划生育机构 38.72 2100717 计划生育服务 3.69 2100799 其他计划生育事务支出 592.17 21010 食品和药品监督管理事务 11.42 2101016 21099 2109901 食品安全事务 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 11.42 3.99 3.99 221 住房保障支出 37.20 22102 住房改革支出 37.20 2210201 住房公积金 37.20 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 支出决算总表 财决批复03表 金额单位:万元 对附属单 上缴上级 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 支出 出 2 3 4 1,482.59 1828.65 0.95 0.45 0.45 0.30 0.30 0.20 0.20 1,444.44 1828.65 102.77 102.44 0.33 159.76 159.76 2.16 57 32 2.16 25 582.00 1607.9 201.67 172.39 80.31 45 280.63 1363.51 19.39 27 141.54 99.01 18.11 21.43 2.99 5 6 604.58 38.72 3.69 592.17 7.42 4 7.42 4 3.99 3.99 37.20 37.20 37.20 — 3.%d — 财政拨款收入支出决算总表 部门:洛阳市瀍河回族区卫生和计划生育委员会(汇总) 收 入 项目 行次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,656.80 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 本年收入合计 年初结转和结余 22 2,656.80 本年支出合计 23 243.37 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 24 243.37 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 2,900.16 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 总计 出 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 4 — 财决批复04表 金额单位:万元 支 出 行次 一般公共预算 政府性基 金预算财 财政拨款 政拨款 3 4 小计 2 28 0.94 0.94 2862.02 2862.02 37.2 37.2 2,900.16 2,900.16 2,900.16 2,900.16 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 部门:洛阳市瀍河回族区卫生和计划生育委员会(汇总) 项目 支出功能分类科目编码 类 款 上年结转和结余 合计 栏次 1 合计 243.37 198.37 243.37 198.37 1.14 1.14 项 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010607 信息化建设 20110 人力资源事务 2011009 公务员考核 20111 纪检监察事务 2011199 基本支出 结转 科目名称 其他纪检监察事务支出 210 医疗卫生和计划生育支出 21001 医疗卫生和计划生育管理事务 2100101 行政运营 0.81 0.81 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.33 0.33 21002 2100201 公立医院 综合医院 21003 基层医疗卫生机构 45 2100302 乡镇卫生院 20 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 25 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100403 妇幼保健机构 2100409 重大公共卫生专项 21005 193.84 10.64 10.64 183.2 183.2 3.39 3.39 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100503 公务员医疗补贴 2100506 新型农村合作医疗 21007 193.84 计划生育事务 2100716 计划生育机构 2100717 计划生育服务 2100799 其他计划生育事务支出 21010 食品和药品监督管理事务 2101016 21099 2109901 0.29 0.29 3.1 3.1 食品安全事务 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 一般公共预算财政拨款收入支出决算总表 上年结转和结余 本年收入 项目支出 结转和结 余 合计 本年支出 基本支出 项目支出 基本支出 合计 小计 45 2,656.80 1,145.37 项目支出 人员经费 公用经费 1511.43 2,900.16 1,343.73 1,172.49 171.24 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 45 2,618.66 1,107.23 1511.43 2,862.02 1,305.58 1,135.29 170.29 101.63 101.63 102.77 102.77 56.31 46.46 101.63 101.63 102.44 102.44 56.31 46.13 0.33 0.33 1556.43 1552.43 0.33 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 159.76 45 14.16 12 59.16 20 12.00 12 32.00 25 2.16 2.16 27.16 1,589.46 253.78 357.42 2.16 57 0.00 32 2.16 2.16 25 1335.68 1,783.30 447.62 353.50 94.12 1335.68 185.03 172.39 368.06 195.67 164.23 31.44 172.39 94.12 49.12 45 94.12 49.12 48.10 1.02 45 1,110.92 19.63 1091.29 1,294.12 202.83 141.17 61.66 1091.29 27.00 27 2.16 27.00 27 141.54 141.54 141.54 141.54 141.54 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 596.70 596.70 600.09 600.09 581.78 18.30 33.94 33.94 34.23 34.23 24.39 9.84 3.69 3.69 3.69 3.69 559.07 559.07 562.17 562.17 11.42 7.42 4 11.42 7.42 7.42 4 11.42 7.42 4 11.42 7.42 7.42 4 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.90 3.99 3.99 3.99 37.20 37.20 37.20 37.20 37.20 37.20 37.20 37.20 37.20 37.20 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 3.69 557.39 4.77 财决批复05表 金额单位:万元 年末结转和结余 合计 12 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 13 14 18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 部门:洛阳市瀍河回族区卫生和计划生育委员会(汇总) 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 年初结转和结余 基本支出 项目支出 合计 结转和结 结转 余 1 2 3 本年收入 合计 基本支出 4 5 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 7.%d — 财政拨款收入支出决算表 财决批复06表 金额单位:万元 本年收入 复。 本年支出 项目支出 合计 6 7 基本支出 项目支出 8 9 合计 10 年末结转和结余 基本支出 项目支出结转和结 项目支出余项目支出 结转 结转 结余 11 12 13 公开07表 洛阳市瀍河回族区卫生和计划生育委员及委属二级机构 2015年公共预算 财政拨款“三公”经费决算表(汇总) 单位:万元 项 目 共 计 “三公”经费决算数 9.06 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 1.05 3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务车购置 4、会议费 说明:包含原区卫生局、原区计生委、疾控中心、妇幼保健中心、卫生监督中心、食安所 8.01

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