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寿县正阳关镇中心卫生院2022年度单位决算和“三公”经费决算公开文本.pdf

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寿县正阳关镇中心卫生院 2022 年度单 位决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县正阳关镇中心卫生院单位概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县正阳关镇中心卫生院单位2022年度单 位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县正阳关镇中心卫生院单位2022年度单 位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县正阳关镇中心卫生院单位 2022 年度单位决算情 况 第一部分 寿县 XX 单位概况 一、主要职责 负责本镇卫生健康工作,组织领导群众开展爱国卫生运动, 培训村级卫生技术人员,并对村级医疗卫生机构进行业务指导和 会诊工作。担负着医疗防疫、保健等重要任务。具体工作职责如 下: (一)提供基本公共卫生服务 1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教 育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展 爱国卫生工作。 3. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。 4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似 病例,参与现场疫情处理。 5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和 生长发育监测及评价,开展健康指导。 6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检 查及孕期营养、心理等健康指导。 7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险 因素调查和一般体格检查,开展健康指导。 8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊 高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指 导。 9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康 复指导。 10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 (二)提供基本医疗服务 1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、 多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急 救护、转诊服务和康复服务。 2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。 3. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质 量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政 策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 (三)承担公共卫生管理 1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、 职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 2. 严格执行医保政策规定,履行定点医疗机构职责,做好 有关的政策宣传、监督及服务工作。 3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以 行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理; 负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 (四)卫生行政管理 1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经 济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。 2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善 本镇卫生状况。 3.贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督 管理。 4.负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。 二、单位决算构成 寿县正阳关镇中心卫生院单位 2022 年度单位决算仅包 括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,无增 减变动。 纳入寿县正阳关镇中心卫生院单位 2022 年度单位决算 编制范围的单位仅 1 个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 寿县正阳关镇中心卫生院 第二部分 寿县正阳关镇中心卫生院 2022 年度单位决算 表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位: 金额单位:万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算 财政拨款收入 762.14 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预 算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 0.90 795.22 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴 收入 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 121.96 597.32 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 41.96 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 795.22 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 1557.36 使用非财政拨 款结余 1557.36 本年支出合计 结余分配 年初结转和结 年末结转和结余 余 总计 1557.36 1557.36 总计 二、收入决算表 公开 02 表 单位: 金额单位:万元 项目 科目编码 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 事业收入 经 附属单 位上缴 其 他 收入 类 款 项 合计 1557.36 0.90 762.14 201 一般公共服 务支出 20199 其他一般公 共服务支出 0.90 0.90 2019999 其他一般公 共服务支出 0.90 0.90 208 社会保障和 就业支出 121.97 121.97 20805 行政事业单 位养老支出 110.96 110.96 2080502 事业单位离 退休 34.31 34.31 2080505 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 55.94 55.94 2080506 机关事业单 位职业年金 缴费支出 20.7 20.70 20808 抚恤 11.01 11.01 2080801 死亡抚恤 11.01 11.01 210 卫生健康支 出 597.32 597.32 21003 基层医疗卫 生机构 563.80 563.80 2100302 乡镇卫生院 457.11 457.11 2100399 其他基层医 疗卫生机构 支出 106.69 106.69 21004 公共卫生 22.95 22.95 2100408 基本公共卫 生服务 5.97 5.97 2100409 重大公共卫 生服务 0.44 0.44 2100410 突发公共卫 16.53 16.53 0.90 其中:教 小计 育收费 795.22 营 收 入 收入 收 入 生事件应急 处理 21011 行政事业单 位医疗 6.27 6.27 2101102 事业单位医 疗 6.27 6.27 21099 其他卫生健 康支出 4.30 4.30 2109999 其他卫生健 康支出 4.30 4.30 221 住房保障支 出 41.96 41.96 22102 住房改革支 出 41.96 41.96 2210201 住房公积金 41.96 41.96 229 其他支出 795.22 795.22 22999 其他支出 795.22 795.22 2299999 其他支出 795.22 795.22 三、支出决算表 公开 03 表 金额单位:万 单位: 元 项目 科目编码 类 款 项 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 合计 1557.36 1422.53 134.83 201 一般公共卫生服务 0.90 20199 其他一般公共卫生 服务支出 0.90 2019999 其他一般公共卫生 服务支出 0.90 208 社会保障和就业支 出 121.97 121.97 20805 行政事业单位养老 110.96 110.96 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 支出 2080502 事业单位离退休 34.31 34.31 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 55.94 55.94 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 20.70 20.70 20808 抚恤 11.01 11.01 2080801 死亡抚恤 11.01 11.01 210 卫生健康支出 597.32 463.39 133.93 21003 基层医疗卫生机构 563.80 457.11 106.69 2100302 乡镇卫生院 457.11 457.11 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 106.69 106.69 21004 公共卫生 22.95 22.95 2100408 基本公共卫生服务 5.97 5.97 2100409 重大公共卫生服务 0.44 0.44 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 16.53 16.53 21011 行政事业单位医疗 6.27 6.27 2101102 事业单位医疗 6.27 6.27 21099 其他卫生健康支出 4.30 4.30 2109999 其他卫生健康支出 4.30 4.30 221 住房保障支出 41.96 41.96 22102 住房改革支出 41.96 41.96 2210201 住房公积金 41.96 41.96 229 其他支出 795.22 795.22 22999 其他支出 795.22 795.22 2299999 其他支出 795.22 795.22 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位: 金额单位:万元 收 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共 预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算财 政拨款 762.14 一、一般公共服务 支出 0.90 0.90 八、社会保障和就 业支出 121.97 121.97 九、卫生健康支出 597.32 597.32 二、政府性基金预算 财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预 算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探工 业信息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 十八、自然资源海 洋气象等支出 十九、住房保障支 出 41.96 41.96 762.14 762.14 762.14 762.14 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 762.14 本年收入合计 二十四、债务还本 支出 年初财政拨款结转 和结余 二十五、债务付息 支出 一、一般公共预算财 政拨款 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 二、政府性基金预算 财政拨款 本年支出合计 三、国有资本经营预 算财政拨款 年末财政拨款结 转和结余 762.14 总计 总计 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位: 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 201 款 项 合计 762.14 一般公共服 务支出 0.90 基本支出 627.31 项目支出 134.83 0.90 20199 其他一般公 共服务支出 0.90 0.90 2019999 其他一般公 共服务支出 0.90 0.90 208 社会保障和 就业支出 121.97 121.97 20805 行政事业单 位养老支出 110.96 110.96 2080502 事业单位离 退休 34.31 34.31 2080505 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 55.94 55.94 2080506 机关事业单 位职业年金 缴费支出 20.70 20.70 20808 抚恤 11.01 11.01 2080801 死亡抚恤 11.01 11.01 210 卫生健康支 出 597.32 463.39 133.93 21003 基层医疗卫 生机构 563.80 457.11 106.69 2100302 乡镇卫生院 457.11 457.11 2100399 其他基层医 疗卫生机构 支出 106.69 21004 公共卫生 22.95 2100408 基本公共卫 生服务 5.97 2100409 重大公共卫 生服务 0.44 2100410 突发公共卫 生事件应急 处理 16.53 21011 行政事业单 位医疗 6.27 2101102 事业单位医 疗 6.27 21099 其他卫生健 康支出 4.30 4.30 2109999 其他卫生健 康支出 4.30 4.30 221 住房保障支 出 41.96 41.96 22102 住房改革支 出 41.96 41.96 2210201 住房公积金 41.96 41.96 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位: 金额单位:万元 科目 科目名称 编码 决算数 科目编 码 301 工资福利支出 565.33 302 30101 基本工资 266.30 30201 30102 津贴补贴 24.05 30103 科目名称 商品和服务 决算 科目 数 编码 决 科目名称 数 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 55.94 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 20.70 30207 邮电费 31002 办公设备购置 24.13 30208 取暖费 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养 老保险费 30109 30110 30111 30112 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 128.98 公务员医疗补助缴 30209 费 其他社会保障缴费 2.45 30211 支出 物业管理 费 差旅费 算 资本性支出 30113 住房公积金 41.96 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 0.82 30214 303 对个人和家庭的补助 61.99 30213 因公出国 31007 (境)费用 维修(护) 信息网络及软件购置更 新 31008 物资储备 租赁费 31009 土地补偿 30215 会议费 31010 安置补助 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 费 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职(役)费 30218 30304 抚恤金 11.01 30224 30305 生活补助 2.42 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 30399 34.31 对其他个人和家庭的 补助支出 30231 14.24 30239 30240 30299 公务招待 费 专用材料 费 被装购置 费 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 公务用车运 行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品和 服务支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 对企业补助 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 627.31 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位: 科目编码 金额单位:万元 科 年初结转和结 本年收入 本年支出 年末结转和结余 目 名 称 余 合 计 类 款 项 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 项目支出结转和 结余 合 计 基 本 支 出 项 基 项 目 合 本 目 合 支 计 支 支 计 出 出 出 基本 支出 结转 项目支 项目支 出结转 出结余 合 计 (注:正阳关镇中心卫生院没有政府性基金收入,也没有使 用政府性基金安排的支出,故此表无数据。) 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位: 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 (注:正阳关镇中心卫生院没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出,故此表无数据。) 第三部分 寿县正阳关镇中心卫生院 2022 年度单位决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 1557.36 万元(含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余)、支出总计 1557.36 万元(含结余 分配和年末结转结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增 加 248.34 万元,增长 18.97%,主要原因:一是在职人员增 加;二是疫情防控经费。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 1557.36 万元,其中:财政拨款收入 762.14 万元,占 48.94%;事业收入 795.22 万元,占 51.06%。 三、支出决算情况说明 2022 年 度支 出 合计 1557.36 万 元, 其 中: 基 本 支出 1422.53 万元,占 91.34%;项目支出 134.83 万元,占 8.66%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 762.14 万元(含年初财政 拨款结转结余),支出总计 762.14 万元(含年末财政拨款 结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增 加 164.15 万元,增长 27.45%,主要原因:一是在职人员增 加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 762.14 万元,占 本年支出的 48.94%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨 款支出增加 164.15 万元,增长 27.45%。主要原因一是在职 人员增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 762.14 万元,主 要用于以下方面:卫生健康(类)支出 598.21 万元, 占 78.49%; 社会保障和就业(类)支出 121.97 万元,占 16%;住房保障 (类)支出 41.96 万元,占 5.51%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 374.77 万元,支出决算为 762.14 万元,完成年初预算的 203.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是编外财拨人员 增加;二是基本药物零差率补助及疫情防控资金。其中:基 本支出 627.31 万元,占 82.31%;项目支出 134.83 万元,占 17.69%。具体情况如下: 1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫 生院(项)。年初预算为 281.62 万元,支出决算为 463.39 万元,完成年初预算的 164.54%,决算数大于预算数的主要 原因是新增在职人员及人员经费增加。 2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基 层医疗机构支出(项)。年初预算无预算,支出决算为 106.69 万元,主要原因是后期追加的药品零差率和运行经费。 3 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服 务(项)。年初无预算,支出决算为 5.97 万元,主要原因 是后期疾控中心下拨基本公共卫生儿童营养包补助经费。 4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生 服务(项)。年初无预算,支出决算为 0.44 万元,主要原 因是后期妇幼保健院下拨的两癌经费及叶酸发放经费。 5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生 事件应急处理(项)。年初无预算,支出决算为 16.53 万元, 主要原因是新冠疫情爆发追加疫情防控资金。 6 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫 生健康支出(项)。年初无预算,支出决算为 4.3 万元,主 要原因是县卫健委下拨的营养包补助经费。 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)。年初预算为 31.05 万元,支出决算为 41.96 万元, 完成年初预算的 135.14%,决算数大于预算数的主要原因是 后期单位新入人员,追加住房公积金。 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预 算为 44.25 万元,支出决算为 55.94 万元,完成年初预算的 126.42%,决算数大于预算数的主要原因是后期单位新入人 员,追加机关事业单位基本养老保险费。 9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费费支出(项)。年初预算 为 19.25 万元,支出决算为 20.70 万元,完成年初预算的 107.53%,决算数大于预算数的主要原因是后期单位新入人 员,追加机关事业单位职业年金费。 10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初无预算,支出决算为 11.01 万元,主要原因是退休人员 死亡补助。 11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项)。年初预算为 5.35 万元,支出决算为 6.27 万元,完成年初预算的 117.20%,决算数大于预算数的主要 原因是后期单位新入人员,追加医疗保险。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 762.14 万元,其中:人员 经费 563.80 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、 对其他个人和家庭的补助支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县正阳关镇中心卫生院没有政府性基金收入,也没有 使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县正阳关镇中心卫生院没有国有资本经营预算财政 拨款支出,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2022 年度寿县正阳关镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元,比 2020 年增加 0 万元,主要原因是我院无机关运行 经费支出。 (二)政府采购支出情况。 2022 年度, 正阳关镇中心卫生院政府采购支出总额 66.60 万元,其中:政府采购货物支出 66.60 万元、政府采 购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日, 寿县正阳关镇中心卫生院共 有车辆 0 辆,单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单 价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度纳入 单位预算的项目支出开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资 金 374.77 元,占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看, 达到了预期绩效目标。 组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价 结果显示,寿县正阳关镇中心卫生院整体支出符合单位职责 和相关管理规定,绩效目标合理,较好的完成了 2022 年度 各项工作任务,基本支出保障单位运转,项目支出产生较好 的社会效益。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 寿县正阳关镇中心卫生院在 2022 年度部门决算中公开 “预算资金整体支出”等 1 个项目绩效自评结果。 寿县正阳关镇中心卫生院项目绩效自评综述:根据年初 设定的绩效目标,寿县正阳关镇中心卫生院项目绩效自评得 分为 98 分。项目全年预算数为 374.44 万元,执行数为 374.44 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效果:通过项目实施, (一)时效目标:所有项目均在 2022 年年底前完成。目标 完成 100.0%。(二)成本目标:762.14 万元主要用于工资 福利、专项业务等支出,目标完成 100.0%。(三)产出数量 目标:2022 年全年开展诊疗 5 万人次,达到年初绩效目标任 务值,目标完成 97.6%。(四)产出质量目标:2022 年临床 主要诊断符合率/治愈率,达到年初绩效目标任务值,目标 完成 100.0%。(五)经济效益目标/社会效益目标/生态效益 目标/可持续影响目标。充分调动职工的工作积极性,整体 医疗技术服务水平得到大幅提升,更好的为人民群众提供卫 生健康服务,完成全年目标任务,目标完成率达 100.0%。发 现的主要问题:随着卫生服务业务范围的增加,人员经费也 有所短缺,预算绩效管理工作缺乏专业系统的培训,导致对 预算绩效管理认识不足,抓不住工作重点。下一步改进措施: 管理层加强对预算绩效管理工作的重视;财务人员应重视自 身工作能力的提高,不断提升自身业务素质,加强预算绩效 管理人员的培训,确保按时完成上级交办的各项工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后 年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 寿县正阳关镇中心卫生院 2022 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位:万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 0 0 因公出国(境)费 0 0 公务接待费 0 0 公务用车购置及运行维护费 0 0 其中:公务用车运行维护费 0 0 公务用车购置费 0 0 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县正阳关镇中心卫生院 2022 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县正阳关镇中心卫生院 2022 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行 维护费支出决算 0 万元。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元,与 2022 年度预算相 比无变化。 2.公务接待费支出 0 万元,与 2022 年度预算相比无变化 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与 2022 年 度预算相比无变化。2022 年没有安排公务用车购置费,截至 2022 年 12 月 31 日,寿县正阳关镇中心卫生院开支财政拨款 的公务用车保有量为 0 辆。

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