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区人社局2016年部门预算公示表.xls

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收 支 预 算 总 表 洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局 收 入 支 出 2016年预算 项 目 金 额 项 目 缴入国库的行 国有资源(资 专项收入 政府性基金收入 教育收费 政事业性收费 产)有偿使用 收入 代管资 一般性转移支付 专项转移支付 单位间转移收入 金 合计 财政一般拨款 一、基本支出 200.05 199.05 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 173.90 172.90 三、国有资源(资产)有偿使用 2、商品和服务支出 7.92 7.92 四、专项收入 3、对个人和家庭的补助 18.23 18.23 五、政府性基金收入 二、项目支出 2,572.35 1,857.35 635.00 80.00 六、财政专户收入 1、基本建设支出 2,572.35 1,857.35 635.00 80.00 2,772.40 2,056.40 635.00 80.00 一、财政一般拨款 2,056.40 715.00 七、上级提前告知转移支付 八、单位间转移收入 2、生产建设和事业发展专项支出 3、其他支出 九、其他收入 十、部门结余结转资金 十一、罚没收入 本 年 收 1.00 入 合 计 2,772.40 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 4 页 预算01表 单位:万元 支 出 2016年预算 部门结余结 转资金 罚没收入 1.00 1.00 1.00 第 2 页,共 4 页 其他收入 支出预算明细总表 洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局 科目编码 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 助学 金 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 27 28 生活补助 单位代码 类 ** 款 ** 单位(科目名称) 总 计 项 合 ** ** ** 合计 114001 洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15 16 36.19 68.98 11.64 4.99 3.02 1.00 4.74 24.36 17.76 0.61 0.61 18.23 2,679.93 101.98 21.60 33.59 11.64 4.99 1.80 2.81 14.36 10.47 0.36 0.36 2,679.93 101.98 21.60 33.59 11.64 4.99 1.80 2.81 14.36 10.47 0.36 0.36 91.51 21.60 33.59 11.64 4.99 1.80 2.81 14.36 0.36 0.36 114001 行政运行 94.09 201 10 09 114001 公务员考核 7.00 201 10 10 114001 公务员履职能力提升 4.33 201 10 99 114001 其他人力资源事务支出 899.45 208 01 06 114001 就业管理事务 15.00 208 01 12 114001 劳动人事争议调节仲裁 3.00 208 01 99 114001 其他人力资源和社会保障管理事务支出 8.75 208 03 08 114001 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 687.80 208 07 05 114001 公益性岗位补贴 590.38 210 05 01 114001 行政单位医疗 10.47 210 05 08 114001 城镇居民基本医疗保险 350.00 221 02 01 114001 住房公积金 302001 洛阳市瀍河回族区劳动力市场管理办公室 洛阳市瀍河回族区劳动力市场管理办公室 10.47 13 17 离退 离休 退休 休文 计 费 费 明奖 173.90 01 8 其他工 在职 养老保 失业保 医疗保 生育 工伤 资福利 合 取暖 险 险 险 保险 保险 支出 费 2,772.40 201 10 302 计 基础性 奖励性 奖励性 在职 基本工 津贴补 绩效工 绩效工 绩效工 奖金 文明 资 贴 资 资1 资2 奖 18 19 20 21 离退 休取 暖费 小计 22 23 住房 劳改劳 公积 遗属补 教人员 金 助 生活费 24 25 26 公用 经费 工会 经费 29 30 31 16.38 7.92 3.60 0.75 9.66 9.66 2.58 0.43 9.66 9.66 2.58 0.43 2.58 0.43 1.69 0.16 10.47 9.66 9.66 9.66 92.47 71.92 14.59 35.39 1.22 1.00 1.93 10.00 7.29 0.25 0.25 8.57 1.69 0.16 6.72 5.34 3.60 0.32 92.47 71.92 14.59 35.39 1.22 1.00 1.93 10.00 7.29 0.25 0.25 8.57 1.69 0.16 6.72 5.34 3.60 0.32 14.59 35.39 1.22 1.00 1.93 10.00 0.25 0.25 1.85 1.69 0.16 5.34 3.60 0.32 208 01 05 302001 劳动保障监察 78.46 64.63 210 05 02 302001 事业单位医疗 7.29 7.29 221 02 01 302001 住房公积金 6.72 7.29 6.72 第 3 页,共 4 页 6.72 预算05表 总表 单位:万元 商品和服务支出 福利 费 生产建设和 基本建设 离休 事业发展专 其他支出 退休人 支出 人员 项支出 员公用 公用 支出 支出 32 33 34 35 37 36 3.15 0.42 2,572.35 1.80 0.35 2,565.71 1.80 0.35 2,565.71 1.80 0.35 7.00 4.33 899.45 15.00 3.00 8.75 687.80 590.38 350.00 1.35 0.07 6.64 1.35 0.07 6.64 1.35 0.07 6.64 第 4 页,共 4 页

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