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预算财政拨款收入支出决算表.xls

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收入支出决算总表 部门:瀍河回族区爱卫办 收入 项目 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 1 其中:政府性基金预算财政拨款 金额 86.65 2 二、上级补助收入 3 三、事业收入 4 四、经营收入 5 五、附属单位上缴收入 6 六、其他收入 7 5.2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中:项目支出结转和结余 91.85 1.79 25 26 27 28 总计 29 93.64 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 1 — 出决算总表 财决批复01表 金额单位:万元 支出 项目 行次 栏次 2 一、一般公共服务支出 30 二、外交支出 31 三、国防支出 32 四、公共安全支出 33 五、教育支出 34 六、科学技术支出 35 七、文化体育与传媒支出 36 八、社会保障和就业支出 37 九、医疗卫生与计划生育支出 38 十、节能环保支出 39 十一、城乡社区支出 40 十二、农林水支出 41 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探信息等支出 43 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、国土海洋气象等支出 47 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、其他支出 50 本年支出合计 结余分配 金额 51 0.08 85.57 1.95 87.60 52 其中:提取职工福利基金 53 转入事业基金 54 年末结转和结余 55 其中:项目支出结转和结余 6.04 56 57 总计 58 93.64 。 收入支出决算总表 部门:河南省洛阳市瀍河回族区爱国卫生运动委员会办公室 科目编码 类 款 科目名称 本年收入 财政拨款 合计 收入 栏次 1 2 合计 91.85 86.65 项 201 一般公共服务支出 0.08 0.08 20110 人力资源事务 0.08 0.08 2011009 公务员考核 0.08 0.08 210 医疗卫生与计划生育支出 89.82 84.62 21004 公共卫生 47.00 47.00 2100499 其他公共卫生支出 47.00 47.00 21005 医疗保障 2.14 2.14 2100501 行政单位医疗 1.22 2.14 2100503 公务员医疗补助 0.92 0.92 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 40.68 35.48 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 40.68 35.48 221 住房保障支出 1.95 1.95 22102 住房改革支出 1.95 1.95 2210201 住房公积金 1.95 1.95 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 收入决算总表 财决批复02表 金额单位:万元 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 3 4 5 6 7 5.2 5.2 5.2 5.2 支出决算总表 部门: 科目编码 类 款 科目名称 项 本年支出 上缴上级 基本支出 项目支出 合计 支出 栏次 1 2 3 4 合计 87.60 37.42 50.18 201 一般公共服务支出 0.08 0.08 20110 人力资源事务 0.08 0.08 2011109 公务员考核 0.08 0.08 210 医疗卫生与计划生育支出 85.57 35.39 21004 公共卫生 47.00 47 2100499 其他公共卫生支出 47.00 47 21005 医疗保障 2.14 2.14 2100501 行政单位医疗 1.22 1.22 2100503 公务员医疗补助 0.92 0.92 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 36.43 33.25 3.18 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 36.43 33.25 3.18 221 住房保障支出 1.95 1.95 22102 住房保障支出 1.95 1.95 2210201 住房公积金 1.95 1.95 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 3.%d — 50.18 财决批复03表 金额单位:万元 对附属单 经营支出 位补助支 出 5 6 财政拨款收入支出决算总表 部门: 收 项目 入 行次 支 金额 项目 1 栏次 栏次 出 行次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 86.65 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 本年收入合计 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 86.65 年初结转和结余 23 本年支出合计 年末结转和结余 49 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 27 86.65 0.08 84.62 1.95 86.65 50 一般公共预算财政拨款 24 总计 小计 总计 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 54 86.65 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 4 — 财决批复04表 金额单位:万元 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 0.08 84.62 1.95 86.65 86.65 部门: 项目 上年结转和结余 支出功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 合计 栏次 1 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 本年收入 合计 基本支出 合计 86.65 36.47 201 一般公共服务支出 0.08 0.08 20110 人力资源事务 0.08 0.08 2011009 公务员考核 0.08 0.08 210 医疗卫生与计划生育支出 84.62 34.44 21004 公共卫生 47.00 2100499 其他公共卫生支出 47.00 21005 医疗保障 2.14 2.14 2100501 行政单位医疗 1.22 1.22 2100503 公务员医疗补助 0.92 0.92 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 35.48 32.3 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 35.48 32.3 221 住房保障支出 1.95 1.95 22102 住房保障支出 1.95 1.95 2210201 住房公积金 1.95 1.95 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 共预算财政拨款收入支出决算总表 财决批复05表 金额单位:万元 本年收入 本年支出 项目支出 年末结转和结余 基本支出 合计 小计 项目支出 合计 人员经费 公用经费 12 50.18 86.65 36.47 20.80 15.67 50.18 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 50.18 84.62 34.44 18.77 15.67 50.18 47 47.00 47 47 47.00 47 2.14 2.14 2.14 1.22 1.22 1.22 0.92 0.92 0.92 3.18 35.48 32.3 16.63 15.67 3.18 3.18 35.48 32.3 16.63 15.67 3.18 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 13 14 。 18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 部门: 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 年初结转和结余 基本支出 项目支出 合计 结转和结 结转 余 1 2 3 本年收入 合计 基本支出 4 5 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 7.%d — 财政拨款收入支出决算表 财决批复06表 金额单位:万元 本年收入 复。 本年支出 项目支出 合计 6 7 基本支出 项目支出 8 9 合计 10 年末结转和结余 基本支出 项目支出结转和结 项目支出余项目支出 结转 结转 结余 11 12 13 公开07表 XX单位2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算表 项 目 共 计 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务车购置 4、会议费 共预算财政拨款“三公”经费决算表 单位:万元 “三公”经费决算数

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