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人员经费预算调整表.xls

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人员经费预算调整表.xls

息 项目名称 科目编码 行政基本工资 行政生活补助 行政常规离休费 2120101 2120101 2120101 行政基本养老保险 2080505 事业基本养老保险 2080505 行政职业年金缴费 2080506 事业职业年金缴费 2080506 行政基本医疗保险缴费 事业基本工资 事业常规津补贴 行政常规退休费 事业常规退休费 行政双薪 事业双薪 事业基本医疗保险缴费 行政住房公积金 事业住房公积金 行政常规津补贴 2101101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2101102 2120101 2120101 2120101 科目名称 行政运行 行政运行 行政运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 行政单位医疗 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 事业单位医疗 行政运行 行政运行 行政运行 政府经济编 码 50101 50901 50905 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50501 50905 50905 50101 50501 50501 50103 50501 50101 息烽县住建局2018年人员经费预算调整表 政府经济名称 年初预算批复金 额 预计全年人员经 费支出数 机关工资福利支出 对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助 269,676.00 13,440.00 117,636.00 414,676.00 13,440.00 175,636.00 八至12月预计支 出金额含在职行 政参公人员年终 一次性奖金 269,676.00 145,000.00 0.00 13,440.00 117,636.00 58,000.00 94,002.36 158,302.36 94,002.36 64,300.00 279,482.04 253,118.19 95,268.19 157,850.00 37,600.92 36,463.89 36,463.89 0.00 111,792.48 38,604.00 778,140.00 1,101,572.16 219,624.00 103,752.00 22,473.00 64,845.00 118,678.72 76,992.00 233,472.00 408,216.00 0.00 66,604.00 1,098,010.00 504,572.00 292,861.00 103,752.00 79,707.00 27,018.00 111,400.30 93,492.00 149,800.00 699,798.00 0.00 38,604.00 778,140.00 294,332.00 170,836.00 0.00 22,473.00 0.00 64,900.30 76,992.00 0.00 408,216.00 0.00 28,000.00 319,870.00 210,240.00 122,025.00 103,752.00 57,234.00 27,018.00 46,500.00 16,500.00 149,800.00 291,582.00 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助 对事业单位经常性补助 对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助 对事业单位经常性补助 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助 机关工资福利支出 1至7月业务科室 审核拨付金额 整表 八至12月正常工 资7月当月工资不 含补发工资乘5 八至12月人员增 减经费调整 八至12月年终一 次性奖金调整 调整预算全年应 增减预算 已累计下达指标 金额 145,000.00 13,440.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,000.00 0.00 58,000.00 269,676.00 13,440.00 117,636.00 64,300.00 0.00 0.00 64,300.00 94,002.36 157,850.00 0.00 0.00 -26,363.85 279,482.04 0.00 0.00 0.00 -1,137.03 37,600.92 0.00 28,000.00 319,870.00 210,240.00 122,025.00 103,752.00 28,617.00 27,018.00 46,500.00 16,500.00 149,800.00 291,582.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -111,792.48 28,000.00 319,870.00 -597,000.16 73,237.00 0.00 57,234.00 -37,827.00 -7,278.42 16,500.00 -83,672.00 291,582.00 111,792.48 38,604.00 778,140.00 1,101,572.16 219,624.00 103,752.00 22,473.00 64,845.00 118,678.72 76,992.00 233,472.00 408,216.00 调整预算后应补 下指标金额 145,000.00 0.00 58,000.00 64,300.00 -26,363.85 -1,137.03 -111,792.48 28,000.00 319,870.00 -597,000.16 73,237.00 0.00 57,234.00 -37,827.00 -7,278.42 16,500.00 -83,672.00 291,582.00

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