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2019年度物价局部门决算表.xls

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收入支出决算总表 部门:洛阳市瀍河回族区物价局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 行次 金额 1 1 149.33 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 149.33 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 10.83 27 总计 28 160.16 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 决算总表 公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 140.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.35 0.00 0.00 0.00 149.53 0.00 10.63 160.16 部门:洛阳市瀍河回族区物价局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 149.33 149.33 201 一般公共服务支出 140.66 140.66 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9.05 9.05 2010301 行政运行 9.05 9.05 20104 发展与改革事务 131.61 131.61 2010408 物价管理 131.61 131.61 208 社会保障和就业支出 2.93 2.93 20805 行政事业单位离退休 2.93 2.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.93 2.93 210 卫生健康支出 2.40 2.40 21011 行政事业单位医疗 2.40 2.40 2101101 行政单位医疗 1.26 1.26 2101103 公务员医疗补助 1.14 1.14 221 住房保障支出 3.35 3.35 22102 住房改革支出 3.35 3.35 2210201 住房公积金 3.35 3.35 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 部门:洛阳市瀍河回族区物价局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 149.53 149.53 201 一般公共服务支出 140.86 140.86 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9.05 9.05 2010301 行政运行 9.05 9.05 20104 发展与改革事务 131.81 131.81 2010408 物价管理 131.81 131.81 208 社会保障和就业支出 2.93 2.93 20805 行政事业单位离退休 2.93 2.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.93 2.93 210 卫生健康支出 2.40 2.40 21011 行政事业单位医疗 2.40 2.40 2101101 行政单位医疗 1.26 1.26 2101103 公务员医疗补助 1.14 1.14 221 住房保障支出 3.35 3.35 22102 住房改革支出 3.35 3.35 2210201 住房公积金 3.35 3.35 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 能存在尾差。 公开03表 金额单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门:洛阳市瀍河回族区物价局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 项目 栏次 149.33 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 149.33 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 149.33 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表 公开04表 金额单位:万元 支 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 140.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.35 0.00 0.00 0.00 140.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.33 0.00 149.33 0.00 0.00 0.00 149.33 149.33 0.00 年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:洛阳市瀍河回族区物价局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 栏次 1 合计 149.33 201 一般公共服务支出 140.66 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9.05 2010301 行政运行 9.05 20104 发展与改革事务 131.61 2010408 物价管理 131.61 208 社会保障和就业支出 2.93 20805 行政事业单位离退休 2.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.93 210 卫生健康支出 2.40 21011 行政事业单位医疗 2.40 2101101 行政单位医疗 1.26 2101103 公务员医疗补助 1.14 221 住房保障支出 3.35 22102 住房改革支出 3.35 2210201 住房公积金 3.35 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 149.33 140.66 9.05 9.05 131.61 131.61 2.93 2.93 2.93 2.40 2.40 1.26 1.14 3.35 3.35 3.35 额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门:洛阳市瀍河回族区物价局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 145.14 302 100.00 30201 23.51 30202 3.85 30203 0.00 30204 0.00 30205 2.93 30206 0.00 30207 1.26 30208 1.14 30209 0.05 30211 3.46 30212 0.00 30213 8.95 30214 1.01 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 1.01 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 30240 30299 人员经费合计 146.15 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目编 科目名称 决算数 码 商品和服务支出 3.18 307 办公费 2.31 30701 印刷费 0.00 30702 咨询费 0.00 310 手续费 0.00 31001 水费 0.00 31002 电费 0.00 31003 邮电费 0.22 31005 取暖费 0.00 31006 物业管理费 0.00 31007 差旅费 0.00 31008 因公出国(境)费用 0.00 31009 维修(护)费 0.00 31010 租赁费 0.00 31011 会议费 0.00 31012 培训费 0.00 31013 公务接待费 0.00 31019 专用材料费 0.00 31021 被装购置费 0.00 31022 专用燃料费 0.00 31099 劳务费 0.00 399 委托业务费 0.00 39906 工会经费 0.21 39907 福利费 0.44 39908 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他交通费用 0.00 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 0.00 公用经费合计 情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 公开06表 金额单位:万元 公用经费 用经费合计 。 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 部门:洛阳市瀍河回族区物价局 合计 因公出国(境 )费 1 2 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 公务接待费 6 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 合计 因公出国(境 )费 7 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 公务接待费 12 ”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:洛阳市瀍河回族区物价局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我部门2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 政拨款收入支出决算表 况。 ,故本表无数据。 公开08表 金额单位:万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6

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