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2017年瀍河回族区宣传部部门决算公开.xls

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2017年一般公共预算(三公)经费支出决算表 单位:万元 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 项目 2017年预算数 2017年决算数 1、因公出(境)费用 0 0 2、公务接待费 1.4 0.17 3、公务用车费 1.5 1.34 其中:(1)公务用车维护费 1.5 1.34 0 0 2.9 1.51 (2)公务车购置费 总计 收入支出决算批复表 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 财决批复01表 金额单位:万元 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 项目 1 栏次 257.85 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.53 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 258.38 本年支出合计 0.00 结余分配 18.55 其中:提取职工福利基金 0.00 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 276.93 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 231.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.05 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.27 0.00 0.00 262.19 0.00 0.00 0.00 14.74 0.00 276.93 — 1 — 收入决算批复表 财决批复02表 金额单位:万元 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 事业收入 计 入 入 201 一般公共服务支出 20110 人力资源事务 2011009 公务员考核 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2013199 20133 宣传事务 2013301 行政运行 2013399 其他宣传事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 1 258.38 228.08 0.08 0.08 9.00 9.00 219.00 114.13 104.87 12.05 12.05 12.05 7.98 7.98 7.98 10.27 10.27 10.27 2 257.85 227.55 0.08 0.08 9.00 9.00 218.47 113.60 104.87 12.05 12.05 12.05 7.98 7.98 7.98 10.27 10.27 10.27 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上 其他收入 缴收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算批复表 财决批复03表 金额单位:万元 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 201 一般公共服务支出 20110 人力资源事务 2011009 公务员考核 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 20133 宣传事务 2013301 行政运行 2013399 其他宣传事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 262.19 231.89 0.08 0.08 9.00 9.00 222.81 117.94 104.87 12.05 12.05 12.05 7.98 7.98 7.98 10.27 10.27 10.27 153.90 123.60 0.08 0.08 0.00 0.00 123.52 117.94 5.58 12.05 12.05 12.05 7.98 7.98 7.98 10.27 10.27 10.27 — 3.%d — 108.29 108.29 0.00 0.00 9.00 9.00 99.29 0.00 99.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算批复表 财决批复04表 金额单位:万元 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 收 项目 入 支 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 1 栏次 257.85 一、一般公共服务支出 1 0.00 二、外交支出 2 三、国防支出 3 四、公共安全支出 4 五、教育支出 5 六、科学技术支出 6 七、文化体育与传媒支出 7 八、社会保障和就业支出 8 九、医疗卫生与计划生育支出 9 十、节能环保支出 10 十一、城乡社区支出 11 十二、农林水支出 12 十三、交通运输支出 13 十四、资源勘探信息等支出 14 十五、商业服务业等支出 15 十六、金融支出 16 十七、援助其他地区支出 17 十八、国土海洋气象等支出 18 十九、住房保障支出 19 二十、粮油物资储备支出 20 二十一、其他支出 21 257.85 本年收入合计 22 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 年初财政拨款结转和结余 23 0.00 一般公共预算财政拨款 24 0.00 政府性基金预算财政拨款 25 26 257.85 总计 27 总计 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 4 — 行次 出 合计 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 227.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.05 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.27 0.00 0.00 257.85 0.00 227.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.05 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.27 0.00 0.00 257.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.85 257.85 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算批复表 财决批复05表 金额单位:万元 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 款 项 栏次 合计 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 1 2 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 20110 人力资源事务 0.00 0.00 2011009 公务员考核 0.00 0.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 20133 宣传事务 0.00 0.00 2013301 行政运行 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 类 本年收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 4 257.85 227.55 0.08 0.08 9.00 9.00 218.47 113.60 104.87 12.05 12.05 12.05 7.98 7.98 7.98 10.27 10.27 10.27 本年支出 基本支出 项目支出 5 149.56 119.26 0.08 0.08 0.00 0.00 119.18 113.60 5.58 12.05 12.05 12.05 7.98 7.98 7.98 10.27 10.27 10.27 6 108.29 108.29 0.00 0.00 9.00 9.00 99.29 0.00 99.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 5.%d — 合计 7 257.85 227.55 0.08 0.08 9.00 9.00 218.47 113.60 104.87 12.05 12.05 12.05 7.98 7.98 7.98 10.27 10.27 10.27 年末结转和结余 基本支出 项目支出 8 149.56 119.26 0.08 0.08 0.00 0.00 119.18 113.60 5.58 12.05 12.05 12.05 7.98 7.98 7.98 10.27 10.27 10.27 9 108.29 108.29 0.00 0.00 9.00 9.00 99.29 0.00 99.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转和结 余 基本支出 结转 项目支出 项目支出 结转 结余 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 财决批复06表 金额单位:万元 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 301 30101 30102 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 129.36 302 36.50 30201 21.94 30202 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 28.35 30203 8.10 30204 0.00 30205 14.94 30206 12.05 30207 0.00 30208 7.48 30209 14.64 30211 0.00 30212 2.06 30213 0.00 30214 0.00 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 10.27 30227 0.00 30228 0.00 30229 2.32 30231 0.00 30239 0.00 30240 30299 144.00 人员经费合计 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 5.56 310 0.84 31001 0.00 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.00 31006 0.00 31007 1.29 31008 0.00 31009 0.00 31010 0.01 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31020 0.00 31099 0.00 304 0.00 30401 0.00 30402 0.00 30403 0.00 30499 0.00 307 0.59 30701 1.49 30707 1.34 399 0.00 39906 0.00 0.00 公用经费合计 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 6 — 科目编码 科目名称 金额 其他资本性支出 房屋建筑物购建 0.00 0.00 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复07表 金额单位:万元 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委员会宣传部 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 1 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 合计 4 本年支出 基本支出 项目支出 5 6 合计 7 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 7.%d — 基本支出 项目支出 8 9 合计 10 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 基本支出 结转 项目支出 项目支出 结转 结余 11 12 13

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