经济文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

昭阳区保障性住房管理中心2021年度部门决算公开表.xls

24 页 106 KB 访问 822.97下载文档
昭阳区保障性住房管理中心2021年度部门决算公开表.xls昭阳区保障性住房管理中心2021年度部门决算公开表.xls昭阳区保障性住房管理中心2021年度部门决算公开表.xls昭阳区保障性住房管理中心2021年度部门决算公开表.xls昭阳区保障性住房管理中心2021年度部门决算公开表.xls昭阳区保障性住房管理中心2021年度部门决算公开表.xls
当前文档共24页 2.97
下载后继续阅读

昭阳区保障性住房管理中心2021年度部门决算公开表.xls

收入支出决算表 公开01表 部门:昭阳区保障性住房管理中心 金额单位:元 收入 项目 支出 行次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 栏次 4,455,186.52 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 546.98 八、社会保障和就业支出 38 378,292.42 9 九、卫生健康支出 39 144,744.70 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 4,455,733.50 31 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 153.75 年末结转和结余 59 总计 30 4,455,887.25 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 3,932,850.13 4,455,887.25 4,455,887.25 收入决算表 公开02表 部门:昭阳区保障性住房管理中心 金额单位:元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 事业收入 科目名称 栏次 项 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 4,455,733.50 4,455,186.52 208 社会保障和就业支出 378,292.42 378,292.42 20805 行政事业单位养老支出 356,517.74 356,517.74 2080502 事业单位离退休 300.00 300.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314,543.84 314,543.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41,673.90 41,673.90 21,774.68 21,774.68 21,774.68 21,774.68 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 144,744.70 144,744.70 21011 行政事业单位医疗 144,744.70 144,744.70 2101102 事业单位医疗 144,744.70 144,744.70 3 经营收入 小计 其中:教育收费 4 5 6 附属单位上缴 其他收入 收入 7 8 546.98 221 住房保障支出 3,932,696.38 3,932,149.40 546.98 22101 保障性安居工程支出 2,784,956.38 2,784,409.40 546.98 2,784,956.38 2,784,409.40 546.98 2210199 22103 2210399 其他保障性安居工程支出 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1,147,740.00 1,147,740.00 1,147,740.00 1,147,740.00 支出决算表 部门:昭阳区保障性住房管理中心 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 4,455,887.25 4,455,887.25 208 社会保障和就业支出 378,292.42 378,292.42 20805 行政事业单位养老支出 356,517.74 356,517.74 2080502 事业单位离退休 300.00 300.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314,543.84 314,543.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41,673.90 41,673.90 21,774.68 21,774.68 21,774.68 21,774.68 支出功能分类 科目编码 类 20899 2089999 款 科目名称 项 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 144,744.70 144,744.70 21011 行政事业单位医疗 144,744.70 144,744.70 2101102 事业单位医疗 144,744.70 144,744.70 221 住房保障支出 3,932,850.13 3,932,850.13 22101 保障性安居工程支出 2,785,110.13 2,785,110.13 2,785,110.13 2,785,110.13 2210199 其他保障性安居工程支出 22103 2210399 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 1,147,740.00 1,147,740.00 1,147,740.00 1,147,740.00 公开03表 金额单位:元 对附属单位补助 支出 6 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门:昭阳区保障性住房管理中心 收 项 目 栏 次 金额单位:元 入 支 行次 决算数 项目(按功能分类) 1 栏 行次 次 4,455,186.52 一、一般公共服务支出 出 合计 2 政府性基金 一般公共预算财 预算财政拨 政拨款 款 3 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 378,292.42 378,292.42 9 九、卫生健康支出 41 144,744.70 144,744.70 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 3,932,149.40 3,932,149.40 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 4,455,186.52 4,455,186.52 4,455,186.52 4,455,186.52 4,455,186.52 33 本年收入合计 27 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 30 31 32 62 63 64 年末财政拨款结转和结余 4,455,186.52 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 59 60 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门:昭阳区保障性住房管理中心 单位:元 项目 年初结转和结余 本年收入 项目支出 结转和结 余 合计 2 3 4 5 合计 4,455,186.52 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 2080506 科目名称 款 20899 2089999 基本支出 项目支 出 合计 6 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 7 8 9 10 4,455,186.52 4,455,186.52 4,455,186.52 3,104,764.12 135,042.40 378,292.42 378,292.42 378,292.42 378,292.42 377,992.42 300.00 356,517.74 356,517.74 356,517.74 356,517.74 356,217.74 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314,543.84 314,543.84 314,543.84 314,543.84 314,543.84 机关事业单位职业年金缴费支出 41,673.90 41,673.90 41,673.90 41,673.90 41,673.90 21,774.68 21,774.68 21,774.68 21,774.68 21,774.68 21,774.68 21,774.68 21,774.68 21,774.68 21,774.68 栏次 类 合计 年末结转和结余 基本支出 基本支 出结转 支出功能分 类科目编码 本年支出 1 项 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 300.00 210 卫生健康支出 144,744.70 144,744.70 144,744.70 144,744.70 144,744.70 21011 行政事业单位医疗 144,744.70 144,744.70 144,744.70 144,744.70 144,744.70 2101102 事业单位医疗 144,744.70 144,744.70 144,744.70 144,744.70 144,744.70 221 住房保障支出 3,932,149.40 3,932,149.40 3,932,149.40 3,932,149.40 2,582,027.00 1,350,122.40 22101 保障性安居工程支出 2,784,409.40 2,784,409.40 2,784,409.40 2,784,409.40 2,582,027.00 202,382.40 2,784,409.40 2,784,409.40 2,784,409.40 2,784,409.40 2,582,027.00 202,382.40 1,147,740.00 1,147,740.00 1,147,740.00 1,147,740.00 1,147,740.00 1,147,740.00 1,147,740.00 1,147,740.00 1,147,740.00 1,147,740.00 2210199 22103 2210399 其他保障性安居工程支出 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支 出 合计 11 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支 出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位:元 部门:昭阳区保障性住房管理中心 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 金额 科目编 码 3,104,524.12 302 科目名称 科目编 码 工资福利支出 30101 基本工资 932,703.00 30201 办公费 652,383.13 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 792,362.00 30202 印刷费 39,450.00 31002 办公设备购置 30103 奖金 319,058.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 537,664.00 30205 水费 2,000.00 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 314,543.84 30206 电费 15,000.00 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 41,673.90 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 144,744.70 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30209 物业管理费 差旅费 1,350,422.40 310 科目名称 301 21,774.68 30211 商品和服务支出 金额 30,000.00 31011 31012 121,648.00 31013 资本性支出 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 240.00 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 240.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 3,104,764.12 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 20,000.00 31099 其他资本性支出 对企业补助 289,905.27 31204 费用补贴 31205 利息补贴 96,000.00 31299 56,880.00 39907 39908 27,156.00 39999 公用经费合计 金额 其他对企业补助 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 1,350,422.40 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:昭阳区保障性住房管理中心 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 单位:元 栏次 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年收入 本年支出 基本支 项目支出 出 基本支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 5 6 合计 本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经费 8 9 10 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:昭阳区保障性住房管理中心 单位:元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 栏次 本年收 本年支 入 出 合计 结转 结余 1 2 3 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 合计 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门:昭阳区保障性住房管理中心 项 目 栏 次 单位:元 行次 预算数 决算统计数 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — (一)支出合计 2 20000 20000 8 — 20000 其中:外事接待费 9 — (2)国(境)外接待费 10 — 11 — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 3.公务用车购置数(辆) 14 — 4.公务用车保有量(辆) 15 — 5.国内公务接待批次(个) 16 — 17 — 18 — 其中:外事接待人次(人) 19 — 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 二、机关运行经费 22 — (一)行政单位 23 — (二)参照公务员法管理事业单位 24 — 1.因公出国(境)费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 (1)公务用车购置费 5 (2)公务用车运行维护费 6 3.公务接待费 (1)国内接待费 (二)相关统计数 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 7 — 82 420 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门:昭阳区保障性住房管理中心 (一)部门概况 (二)部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 (三)部门整体收支情况 (四)部门预算管理制度建设情况 (五)严控“三公经费”支出情况 (一)绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 (二)自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 门整体支出绩效自评情况 公开10表 区住保中心为区住建局管理的相当于副科级财政全额预算事业单位,核定 副科级领导职数1名,根据《昭通市机构编制委员会关于成立县区住房保障 局保障性住房管理中心的通知》(昭市编〔2013〕127号)文件,区住保中 心主要职责是:参与编制保障性住房建设规划,并配合主管部门组织实施 ;负责保障性住房的申请、审核、配租准入、退出、统计、档案的收集整 理等工作;负责保障性住房资金、资产管理和房屋维修工作;协助相关部 门做好保障性住房建设工程质量管理、监督检查等工作;完成主管部门交 办的其他工作任务。我单位事业编制为28人,现有在职事业人员27人,上 年度在职职工25人,本年办理新调入2人。 昭阳区保障性住房管理中心2021年末实有人员编制28人。其中:行政编制0 人(含行政工勤编制0人),事业编制28人;在职在编实有事业人员27人。 离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。 实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 1、细化预算,提高资金使用的透明度,强化监督,提高财政资金支出的透 明度; 2、强化财政资金管理,规范预算执行,硬化预算约束;掌握各部门财政支 出需求的具体数据,了解财政资金使用的真实效益,为预算执行分析提供 准确的数据,以便于合理调度资金,统筹安排资金; 3、提高政府采购活动的透明度,促进廉政建设,发挥政府采购的宏观调控 作用。 1、部门预算批复情况: 2021年昭阳区保障性住房管理中心区级经费预算总收入445.52万元, 具体如下: “208社会保障和就业支出”经费年初预算数35.06万元,年终结算数37.83 万元,追加预算2.77万元。其中“2080502事业单位离退休”初预算数0.03 万元,年终结算数0.03万元;“2080505机关事业单位基本养老保险缴费” 年初预算数29.07万元,年终结算数31.45万元,追加预算2.77万元; “2080506机关事业单位职业年金缴费”年初预算数3.96万元,年终结算数 4.17万元,追加预算0.21万元;。“20899其他社会保险和就业支出”经费 年初预算数2万元,年终结算数2.18万元,追加预算0.18万元;。 “2101102事业单位医疗”经费年初预算数13.63万元,年终结算数14.47万 元,追加预算0.84万元。 “221住房保障支出”年初预算数280.41万元,年终结算数合计393.29万元 ,追加经费112.88万元。其中“2210199其他保障性安居工程支出”年初预 算数258.61万元,“2210201住房公积金”年初预算数21.8万元,合计 280.41万元,年终结算数278.51万元,减少预算1.9万元;“2210399其他 城乡社区住宅支出”本年收入114.77万元,年终结算数114.77万元。 2、年度收支情况 住保中心2021年度收入合计445.57万元。其中:财政拨款收入445.52万元 ,占总收入的99.99%,其他收入0.05万元; 住保中心2021年经费均已按工作计划安排支出合计445.59万元,并且工作 成效显著。 1、高度重视支出绩效评价工作,成立了以分管领导为组长,单位部门负责 人为成员的支出绩效评价领导小组,明确各自的评价责任,进一步强化对 财政支出的管理意识。 2、建立单位整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订,对接 待费、公务用车等支出进行了有效管控。 3、严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管 理,严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之 内。 昭阳区保障性住房管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。其中:因公出国 (境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决 算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算的 100%。 财政支出绩效评价可以判定其各项支出的合理性和效益,是提高政府管理效 率和财政支出效益,改进公共管理的重要工具。 制定了详细的工作方案,确定评价指标细则。 通过查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合 评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。 1、根据年初工作规划和重点性工作,较好的完成了年度工作目标。通过加 强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门 整体支出管理情况得到提升。 2、支出总额控制在预算总额以内,本年部门预算未进行预算相关事项的调 整。 3、资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总 体执行较好。 制度执行总体较为有效,仍需进一步强化,评价工作进度不够快等问题, 已通过加强工作实施等有效措施予以解决。 1、促进工作职能转变,切实转变工作人员工作作风、工作方式、工作方法 ,发挥职工的积极性和创造性,从根本上解决职工“想干事、敢干事、会 干事、有事干”的问题; 2、结合工作实际,制定了工作制度汇编,将每位职工的本职工作和单位的 整体工作有机结合,实行工作责任制,工作职责细化量化,严格考核兑现 。 3、制定了《单位财务管理办法》,强化内部管理,完善财务制度。规范管 理体制,做到有章可循,违章必究,有效地加强了对单位内部的人、才、 物的管理。 1、加强沟通协调;2、积极学习借鉴;3、不断改革创新。 无 附表11 2021年度部门整体支出绩效自 部门名称 昭阳区保障性住房管理中心 内容 部门职责 参与编制保障性住房建设规划,并配合主管部门组织实施 出、统计、档案的收集整理等工作;负责保障性住房资金 保障性住房建设工程质量管理、监督检查等工作;完成主 总体绩效目标 1.紧紧围绕昭阳区保障性住房的工作职能职责开展各项工 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1.紧紧围绕昭阳区保障性住房的工作职能职责开展各项工作。2.圆满完成所 担的各项工作任务。 2022 1.紧紧围绕昭阳区保障性住房的工作职能职责开展各项工作。2.圆满完成所 担的各项工作任务。 2023 1.紧紧围绕昭阳区保障性住房的工作职能职责开展各项工作。2.圆满完成所 担的各项工作任务。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 社会保障和就业(类)支出 208 用于职工基本养老保险、职业年金等支 出 卫生健康(类)支出 210 用于职工基本医疗保险支出 住房保障(类)支出 221 用于部门职工工资、津补贴的发放及维 护机构日常运行经费支出 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 发放租赁补贴户数 = 收取公租房租金 = 成本指标 完成部门年度重点工作 任务支出金额 = 经济效益 指标 预算完成率 ≤ 社会效益 指标 确保住户有个安全住所 、保障公共租赁住房的 正常使用 ≥ 可持续影响 指标 实现全年目标计划率 ≥ 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 公租房已保障对象满意 标等 度 ≥ 其他需说明事项 备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 无 度部门整体支出绩效自评表 公开11表 内容 说明 规划,并配合主管部门组织实施;负责保障性住房的申请、审核、配租准入、退 理等工作;负责保障性住房资金、资产管理和房屋维修工作;协助相关部门做好 管理、监督检查等工作;完成主管部门交办的其他工作任务。 住房的工作职能职责开展各项工作。2.圆满完成所承担的各项工作任务。 实际完成情况 2021年,区住保中心在区委、区政府和区住建局统一领导下, 在上级有关部门的关心指导下,紧紧围绕昭阳区保障性住房的 职责开展各项工作。2.圆满完成所承 工作职能职责,租赁补贴审核、发放工作,发放租赁补贴5791 户。完成了祥和佳园和锦绣·朝阳等小区及直管公房租金收取 2600万元。圆满完成所承担的各项工作任务。 职责开展各项工作。2.圆满完成所承 职责开展各项工作。2.圆满完成所承 --- --- 际情况设置。 批复金额(万元) 总额 财政拨款 其他资金 实际支出金额 预算执行偏低原因 预算执行率 (万元) 及改进措施 37.83 37.83 37.83 100% 14.74 14.74 14.74 100% 393.21 393.21 393.21 100% 指标值 度量单位 实际完成值 5791 户 5791 2600 万元 2600 445.78 万元 445.78 100 % 100% 90 % 90% 90 % 90% 90 % 90% 无 偏差原因分析及改进措施 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 部门:昭阳区保障性住房管理中心 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 (万元) 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 10 其中:当年财政 拨款 — 上年结转 资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满 意度指标等 其他需要说明事项 = > < ≥ ≤ 指标值 度量单位 总分 本单位2021年无项目支出 备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 此表无内容 评表 公开12表 执行率 得分 — — — 实际完成情况 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 况设置。 100 (自评等级)

相关文章