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2016年区商务局决算公开表.xls

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收入支出决算批复表 部门:瀍河回族区商务局 收入 项目 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 1 其中:政府性基金预算财政拨款 金额 84.15 2 二、上级补助收入 3 三、事业收入 4 四、经营收入 5 五、附属单位上缴收入 6 六、其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中:项目支出结转和结余 84.15 0.88 25 26 27 28 总计 29 85.02 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 1 — 决算批复表 财决批复01表 金额单位:万元 支出 项目 行次 栏次 2 一、一般公共服务支出 30 二、外交支出 31 三、国防支出 32 四、公共安全支出 33 五、教育支出 34 六、科学技术支出 35 七、文化体育与传媒支出 36 八、社会保障和就业支出 37 九、医疗卫生与计划生育支出 38 十、节能环保支出 39 十一、城乡社区支出 40 十二、农林水支出 41 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探信息等支出 43 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、国土海洋气象等支出 47 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、其他支出 50 本年支出合计 结余分配 金额 51 74.33 47.32 0.3 0.6 43.12 84.27 52 其中:提取职工福利基金 53 转入事业基金 54 年末结转和结余 55 其中:项目支出结转和结余 0.75 56 57 总计 58 85.02 。 收入支出决算总表 部门:瀍河回族区商务局 科目编码 类 款 科目名称 本年收入 财政拨款 合计 收入 栏次 1 2 合计 84.15 84.15 项 201 一般公共服务支出 74.20 74.20 20110 人力资源事务 0.08 0.08 2011009 公务员考核 0.08 0.08 20113 商贸事务 74.12 74.12 2011301 行政运行 48.41 48.41 2011308 招商引资 25.71 25.71 210 医疗卫生与计划生育支出 47.32 47.32 21005 医疗保障 47.32 47.32 2100501 行政单位医疗 47.32 47.32 212 城乡社区支出 0.30 0.30 21201 城乡社区管理事务 0.30 0.30 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.30 0.30 215 资源勘探信息等支出 0.60 0.60 21599 其他资源勘探电力信息等支出 0.60 0.60 2159999 其他资源勘探电力信息等支出 0.60 0.60 221 住房保障支出 43.12 43.12 22102 住房改革支出 43.12 43.12 2210201 住房公积金 43.12 43.12 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 收入决算批复表 财决批复02表 金额单位:万元 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 3 4 5 6 7 支出决算批复表 部门:瀍河回族区商务局 科目编码 科目名称 本年支出 上缴上级 基本支出 项目支出 合计 支出 栏次 1 2 3 合计 84.27 57.66 26.61 201 一般公共服务支出 74.33 74.33 25.71 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.24 1.24 2010301 行政运行 1.24 1.24 20110 人力资源事务 0.08 0.08 2011009 公务员考核 0.08 0.08 20113 商贸事务 74.12 74.12 2011301 行政运行 48.41 48.41 2011308 招商引资 25.71 25.71 210 医疗卫生与计划生育支出 47.32 47.32 21005 医疗保障 47.32 47.32 2100501 行政单位医疗 47.32 47.32 212 城乡社区支出 0.30 0.30 21201 城乡社区管理事务 0.30 0.30 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.30 0.30 215 资源勘探信息等支出 0.60 0.60 21599 其他资源勘探电力信息等支出 0.60 0.60 2159999 其他资源勘探电力信息等支出 0.60 0.60 221 住房保障支出 43.12 43.12 22102 住房改革支出 43.12 43.12 2210201 住房公积金 43.12 43.12 类 款 项 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 3.%d — 4 财决批复03表 金额单位:万元 对附属单 经营支出 位补助支 出 5 6 部门:瀍河回族区商务局 收 项目 入 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 84.15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 年初结转和结余 22 84.15 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 84.15 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 财政拨款收入支出决算批复表 财决批复04表 金额单位:万元 支 项目 出 行次 栏次 2 一、一般公共服务支出 28 二、外交支出 29 三、国防支出 30 四、公共安全支出 31 五、教育支出 32 六、科学技术支出 33 七、文化体育与传媒支出 34 八、社会保障和就业支出 35 九、医疗卫生与计划生育支出 36 十、节能环保支出 37 十一、城乡社区支出 38 十二、农林水支出 39 十三、交通运输支出 40 十四、资源勘探信息等支出 41 十五、商业服务业等支出 42 十六、金融支出 43 十七、援助其他地区支出 44 十八、国土海洋气象等支出 45 十九、住房保障支出 46 二十、粮油物资储备支出 47 二十一、其他支出 48 本年支出合计 年末结转和结余 (财决01-1表)进行批复。 小计 49 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 74.20 74.20 47.32 47.32 0.3 0.3 0.6 0.6 43.12 43.12 84.15 84.15 84.15 84.15 50 51 52 53 总计 54 数)。 — 4 — 部门:瀍河回族区商务局 项目 支出功能分类科目 编码 类 上年结转和结余 科目名称 合计 栏次 1 款 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 本年收入 合计 合计 84.15 201 一般公共服务支出 74.20 20110 人力资源事务 0.08 2011009 公务员考核 0.08 20113 商贸事务 74.12 2011301 行政运行 48.41 2011308 招商引资 25.71 210 医疗卫生与计划生育支出 47.32 21005 医疗保障 47.32 2100501 行政单位医疗 47.32 212 城乡社区支出 0.30 21201 城乡社区管理事务 0.30 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.30 215 资源勘探信息等支出 0.60 21599 其他资源勘探电力信息等支出 0.60 2159999 其他资源勘探电力信息等支出 0.60 221 住房保障支出 43.12 22102 住房改革支出 43.12 2210201 住房公积金 43.12 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 复。 本年收入 基本支出 本年支出 项目支出 基本支出 合计 小计 年末结转和结余 项目支出 26.61 84.15 57.54 26.61 48.50 25.71 74.20 48.50 25.71 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 74.12 48.41 48.41 48.41 25.71 48.41 25.71 25.71 25.71 25.71 47.32 47.32 47.32 47.32 47.32 47.32 47.32 47.32 47.32 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 43.12 43.12 43.12 43.12 43.12 43.12 43.12 43.12 43.12 基本支出 结转 12 13 人员经费 公用经费 57.54 48.41 合计 财决批复05表 金额单位:万元 年末结转和结余 项目支出 结转和结 余 14 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 部门:瀍河回族区商务局 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 金额 51.77 302 商品和服务支出 1.45 11.87 30201 办公费 0.87 34.37 30202 印刷费 30203 咨询费 5.46 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.51 职业年金缴费 30208 取暖费 其他工资福利支出 0.08 30209 物业管理费 对个人和家庭的补助 43.12 30211 差旅费 离休费 30212 因公出国(境)费用 退休费 30213 维修(护)费 退职(役)费 30214 租赁费 抚恤金 30215 会议费 生活补助 30216 培训费 救济费 30217 公务接待费 医疗费 30218 专用材料费 助学金 30224 被装购置费 奖励金 30225 专用燃料费 生产补贴 30226 劳务费 住房公积金 43.12 30227 委托业务费 提租补贴 30228 工会经费 购房补贴 30229 福利费 0.07 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 物业服务补贴 30239 其他交通费用 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 56.09 公用经费合计 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 6 — 出决算批复表 财决批复06表 金额单位:万元 公用经费 科目编码 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 公用经费合计 批复。 科目名称 金额 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 1.45 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 部门: 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 年初结转和结余 基本支出 项目支出 合计 结转和结 结转 余 1 2 3 本年收入 合计 基本支出 4 5 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 7.%d — 财政拨款收入支出决算表 财决批复06表 金额单位:万元 本年收入 复。 本年支出 项目支出 合计 6 7 基本支出 项目支出 8 9 合计 10 年末结转和结余 基本支出 项目支出结转和结 项目支出余项目支出 结转 结转 结余 11 12 13 公开07表 瀍河区商务局2016年公共预算财政拨款“三公”经费决算 表 项 目 共 计 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务车购置 4、会议费 年公共预算财政拨款“三公”经费决算 表 单位:万元 “三公”经费决算数 1.30 1.30

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