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部门预算公开表.xlsx

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部门预算公开表.xlsx

财政拨款收支总表 部门/单位: 收 项 目 入 支 预算数 项 一、本年收入 89.55 一、本年支出 一般公共预算资金 89.55 政府性基金预算资金 目 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 出 抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 二、结转下年 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 收入总计 89.55 支出总计 总表 金额单位:万元 支 出 合计 一般公共预算 89.55 89.55 70.03 70.03 10.69 10.69 1.64 1.64 7.18 7.18 政府性基金预算 89.55 89.55 一般公共预算支出表 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 项 合 201 计 89.55 一般公共服务支出 70.03 群众团体事务 70.03 行政运行 70.03 社会保障和就业支出 10.69 行政事业单位养老支出 10.69 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.13 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.56 卫生健康支出 1.64 行政事业单位医疗 1.64 公务员医疗补助 1.64 住房保障支出 7.18 住房改革支出 7.18 住房公积金 7.18 29 01 208 05 210 11 03 221 02 01 金额单位:万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 84.55 5.00 65.03 5.00 65.03 5.00 65.03 5.00 10.69 10.69 7.13 3.56 1.64 1.64 1.64 7.18 7.18 7.18 一般公共预算基本支出表 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 项 合 计 84.55 工资福利支出 67.49 01 基本工资 19.63 02 津贴补贴 17.32 03 奖金 1.64 07 绩效工资 5.97 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7.13 09 职业年金缴费 3.56 10 职工基本医疗保险缴费 3.12 11 公务员医疗补助缴费 1.64 12 其他社会保障缴费 0.30 13 住房公积金 7.18 商品和服务支出 8.42 01 办公费 0.60 02 印刷费 0.03 07 邮电费 0.62 11 差旅费 1.83 15 会议费 0.05 16 培训费 0.29 17 公务接待费 0.17 28 工会经费 0.81 29 福利费 1.01 31 公务用车运行维护费 3.00 对个人和家庭的补助 8.64 05 生活补助 8.64 99 其他对个人和家庭的补助 301 302 303 表 金额单位:万元 2022年基本支出 人员经费 76.13 公用经费 8.42 67.49 19.63 17.32 1.64 5.97 7.13 3.56 3.12 1.64 0.30 7.18 8.42 0.60 0.03 0.62 1.83 0.05 0.29 0.17 0.81 1.01 3.00 8.64 8.64 一般公共预算 2021年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境)费用 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 一般公共预算“三公”经费支出表 2022年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 因公出国 (境)费用 合计 3.17 公务用车 购置费 小计 3.00 金额单位:万元 购置及运行费 公务用车 运行费 3.00 公务接待费 0.17 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 合计 表 金额单位:万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 政府性基金预 2021年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境)费用 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 政府性基金预算“三公”经费支出表 2022年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 (境)费用 小计 公务用车 购置费 金额单位:万元 购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 部门收支总表 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 89.55 项 出 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 89.55 上年结转 本年支出合计 结转下年 收入总计 89.55 支出总计 金额单位:万元 出 预算数 70.03 10.69 1.64 7.18 89.55 89.55 部门(单位)代码 部门(单位)名称 小计 合 计 上年结转 89.55 601 共青团九寨沟县委员会部门 89.55 601001 共青团九寨沟县委员会 89.55 部门收入总表 资金性质 一般公共预算拨款收入 89.55 89.55 89.55 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 资金性质 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 金额单位:万元 事业单位经营收入 其他收入 部门支出总表 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 类 款 合计 项 合 201 计 89.55 一般公共服务支出 70.03 群众团体事务 70.03 行政运行 70.03 社会保障和就业支出 10.69 行政事业单位养老支出 10.69 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.13 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.56 卫生健康支出 1.64 行政事业单位医疗 1.64 公务员医疗补助 1.64 住房保障支出 7.18 住房改革支出 7.18 住房公积金 7.18 29 01 208 05 210 11 03 221 02 01 表 金额单位:万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 76.13 8.42 5.00 56.61 8.42 5.00 56.61 8.42 5.00 56.61 8.42 5.00 10.69 10.69 7.13 3.56 1.64 1.64 1.64 7.18 7.18 7.18 单位名称 601001-共青团九寨沟县委员会 项目支出绩效信 项目名称 预算执行率权重(%) 预算数 51000021R000000019951-工资性支出 10.00 44.55 51000021R000000019953-单位缴费 10.00 22.94 51000021R000000019958-其他支出 10.00 8.64 51322521Y000000033226-公务用车运行维护费 10.00 3.00 51322521Y000000033227-工会经费和福利费 10.00 1.82 51322521Y000000033228-邮电费 10.00 0.62 51322521Y000000033229-会议和培训费 10.00 0.35 51322521Y000000033232-办公印刷和接待费 10.00 0.80 51322521Y000000046648-差旅费 10.00 1.83 51322522T000000272473-开展志愿服务活动保障经费 10.00 14.00 51322522T000000352581-青少年专项工作经费 10.00 5.00 51322522T000000356752-西部计划志愿者专项工作经费 10.00 5.00 51322522T000000408098-购置公务用车 10.00 21.00 项目支出绩效信息表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 时效指标 按时发放率 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 产出指标 数量指标 足额保障率 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 时效指标 按时发放率 产出指标 时效指标 按时发放率 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 产出指标 质量指标 科目调整次数 运转保障率 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费 产出指标 质量指标 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 效益指标 经济效益指标 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预 运转保障率 产出指标 数量指标 科目调整次数 产出指标 数量指标 科目调整次数 产出指标 质量指标 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 效益指标 经济效益指标 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预 “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费 效益指标 经济效益指标 运转保障率 产出指标 数量指标 科目调整次数 产出指标 质量指标 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 效益指标 经济效益指标 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预 运转保障率 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费 效益指标 经济效益指标 运转保障率 产出指标 数量指标 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 效益指标 经济效益指标 科目调整次数 “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费 产出指标 质量指标 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预 效益指标 经济效益指标 运转保障率 产出指标 数量指标 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 效益指标 经济效益指标 产出指标 按要求组织实施好各项志愿服务活动 满意度指标 质量指标 科目调整次数 “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预 服务对象满意度指标 组织实施好各项志愿服务活动 服务好青少年 按规定使用 产出指标 效果指标 服务好青少年 产出指标 数量指标 培训课程数量 产出指标 数量指标 培训(参会)人次 产出指标 数量指标 培训(会议)天数 产出指标 数量指标 培训班次(会议次数) 满意度指标 服务对象满意度指标 培训(参会)人员满意度 产出指标 质量指标 培训人员合格率 产出指标 时效指标 培训计划按期完成率 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 效益指标 可持续影响指标 设备使用年限 产出指标 质量指标 设备质量合格率 产出指标 质量指标 设备故障率 效益指标 社会效益指标 设备利用率 产出指标 质量指标 安装工程验收合格率 产出指标 数量指标 购置设备数量 产出指标 数量指标 政府采购率 按标准采购,按采购程序执行 金额单位:万元 绩效指标性质 本年绩效指标值 绩效度量单位 本年权重 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≥ % 指标方向性 正向指标 ≥ 人数 正向指标 ≥ 个 正向指标 ≥ 人次 正向指标 ≥ 天 正向指标 ≥ 次 正向指标 ≥ % 正向指标 ≥ % 正向指标 ≥ % 正向指标 ≥ % 正向指标 ≥ 年 正向指标 ≥ % 正向指标 ≤ % 反向指标 ≥ % 正向指标 ≥ % 正向指标 ≥ 台(套) 正向指标 ≥ % 正向指标

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