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2019年住建局部门决算报表.xls

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收入支出决算总表 部门:洛阳市瀍河回族区住房和城乡建 设局 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 金额 1 10,583.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18 10,585.20 0.00 1,257.81 11,843.01 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 34.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.81 24.91 2,922.01 6,881.26 3.96 204.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.60 0.00 0.92 0.00 10,177.43 0.00 1,665.59 11,843.01 收入决算表 部门:洛阳市瀍河回族区住房和城乡建 设局 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20103 2010308 2010399 20129 2012999 20132 2013204 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 211 21103 2110302 2110399 21110 2111001 212 21203 2120399 213 21303 2130314 214 21401 2140106 2140199 221 22102 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 信访事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 组织事务 公务员事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 污染防治 水体 其他污染防治支出 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 水利 防汛 交通运输支出 公路水路运输 公路养护 其他公路水路运输支出 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240106 安全监管 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 入决算表 公开02表 金额单位 :万元 本年收入合计 财政拨款收入 1 10,585.20 34.36 33.71 5.74 27.97 0.50 0.50 0.15 0.15 52.81 52.81 49.39 3.42 24.91 24.91 1.47 12.88 10.55 2,614.84 1,108.00 1,100.00 8.00 1,506.84 1,506.84 7,596.21 7,596.21 7,596.21 3.96 3.96 3.96 204.60 204.60 28.11 176.49 52.60 52.60 2 10,583.02 34.36 33.71 5.74 27.97 0.50 0.50 0.15 0.15 52.81 52.81 49.39 3.42 24.91 24.91 1.47 12.88 10.55 2,614.84 1,108.00 1,100.00 8.00 1,506.84 1,506.84 7,594.03 7,594.03 7,594.03 3.96 3.96 3.96 204.60 204.60 28.11 176.49 52.60 52.60 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 3 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 能存在尾差。 52.60 0.92 0.92 0.92 52.60 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 部门:洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设 局 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010308 2010399 20129 2012999 20132 2013204 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 211 21103 2110302 2110399 21110 2111001 212 21203 2120399 213 21303 2130314 214 21401 2140106 2140199 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 信访事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 组织事务 公务员事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 污染防治 水体 其他污染防治支出 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 水利 防汛 交通运输支出 公路水路运输 公路养护 其他公路水路运输支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240106 安全监管 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开03表 金额单位 :万元 本年支出合计 1 10,177.43 34.36 33.71 5.74 27.97 0.50 0.50 0.15 0.15 52.81 52.81 49.39 3.42 24.91 24.91 1.47 12.88 10.55 2,922.01 1,044.29 1,036.29 8.00 1,877.72 1,877.72 6,881.26 6,881.26 6,881.26 3.96 3.96 3.96 204.60 204.60 28.11 176.49 52.60 52.60 52.60 基本支出 2 1,004.78 34.36 33.71 5.74 27.97 0.50 0.50 0.15 0.15 52.81 52.81 49.39 3.42 24.91 24.91 1.47 12.88 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663.62 663.62 663.62 0.00 0.00 0.00 176.49 176.49 0.00 176.49 52.60 52.60 52.60 项目支出 3 9,172.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,922.01 1,044.29 1,036.29 8.00 1,877.72 1,877.72 6,217.64 6,217.64 6,217.64 3.96 3.96 3.96 28.11 28.11 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单 上缴上级 经营支出 位补助支 支出 出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五入可能存在尾差。 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门:洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 10,583.02 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 出 行次 1 30 2 31 3 32 4 33 5 34 6 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 十七、援助其他地区支 出 18 47 十八、自然资源海洋气 象等支出 19 十九、住房保障支出 48 20 49 二十、粮油物资储备支 出 21 50 二十一、灾害防治及应 急管理支出 22 二十二、其他支出 51 23 52 本年收入合计 24 105,83.02 本年支出合计 53 年初财政拨款结转和结余 25 1,094.32 年末财政拨款结转和结 54 一、一般公共预算财政拨款 26 1,094.32 余 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 11,677.34 总计 58 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表 五入可能存在尾差。 表 公开04表 金额单位:万元 支 出 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 2 3 4 34.36 34.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.81 52.81 0.00 24.91 24.91 0.00 2,922.01 2,922.01 0.00 6,869.03 6,869.03 0.00 3.96 3.96 0.00 204.60 204.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.60 52.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 ######## 1,512.15 10,165.20 1,512.15 0.00 0.00 ######## 11,677.34 0.00 年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:洛阳市瀍河回族区住房和城乡建 设局 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 201 20103 2010308 2010399 20129 2012999 20132 2013204 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 211 21103 2110302 2110399 21110 2111001 212 21203 2120399 213 21303 2130314 214 21401 2140106 2140199 221 22102 2210201 224 22401 2240106 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 项目 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 信访事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 组织事务 公务员事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 污染防治 水体 其他污染防治支出 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 水利 防汛 交通运输支出 公路水路运输 公路养护 其他公路水路运输支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 1 10,165.20 34.36 33.71 5.74 27.97 0.50 0.50 0.15 0.15 52.81 52.81 49.39 3.42 24.91 24.91 1.47 12.88 10.55 2,922.01 1,044.29 1,036.29 8.00 1,877.72 1,877.72 6,869.03 6,869.03 6,869.03 3.96 3.96 3.96 204.60 204.60 28.11 176.49 52.60 52.60 52.60 基本支出 2 992.55 34.36 33.71 5.74 27.97 0.50 0.50 0.15 0.15 52.81 52.81 49.39 3.42 24.91 24.91 1.47 12.88 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 651.39 651.39 651.39 0.00 0.00 0.00 176.49 176.49 0.00 176.49 52.60 52.60 52.60 公开05表 金额单位:万 元 项目支出 3 9,172.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,922.01 1,044.29 1,036.29 8.00 1,877.72 1,877.72 6,217.64 6,217.64 6,217.64 3.96 3.96 3.96 28.11 28.11 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 灾害防治及应急管理支出 0.92 应急管理事务 0.92 安全监管 0.92 款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.92 0.92 0.92 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 公用 决算数 科目编码 科目名称 813.06 302 商品和服务支出 260.75 30201 办公费 79.04 30202 印刷费 121.76 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 145.72 30205 水费 56.95 30206 电费 18.09 30207 邮电费 25.46 30208 取暖费 12.88 30209 物业管理费 1.91 30211 差旅费 62.09 30212 因公出国(境) 费用 0.26 30213 维修(护)费 28.13 30214 租赁费 63.21 30215 会议费 0.00 30216 培训费 55.06 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 2.42 30225 专用燃料费 5.74 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维 护费 0.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 人员经费合计 876.27 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存 政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 65.76 307 债务利息及费用支出 5.52 30701 国内债务付息 3.03 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.14 31002 办公设备购置 0.60 31003 专用设备购置 0.81 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.95 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 5.00 31010 安置补助 24.21 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.87 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 1.94 39906 赠与 3.07 39907 国家赔偿费用支出 8.93 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 0.00 39999 其他支出 1.82 0.00 15.85 公用经费合计 转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 决算数 0.00 0.00 0.00 7.27 0.00 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.99 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 部门:洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 合计 因公出国(境)费 1 2 3.5 预算数 公务用车购置及运行费 公务接待 公务用车 公务用车 费 小计 购置费 运行费 3 4 5 6 3.5 3.5 决算数 合计 因公出国 (境)费 7 8 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可 ”经费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 9 10 11 0 0 公务接待费 12 费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数 换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:洛阳市瀍河回族区住房和城乡建 设局 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转 本年收入 和结余 1 2 小计 基本支出 3 4 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我部门2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 表 公开08表 金额单位:万 元 本年支出 无数据。 项目支出 年末结转和 结余 5 6

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