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寿县隐贤镇卫生院2022年度单位决算和“三公”经费决算公开.pdf

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寿县隐贤镇卫生院 2022 年度单位决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县隐贤镇卫生院单位概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县隐贤镇卫生院2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县隐贤镇卫生院2022年度单位决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县隐贤镇卫生院 2022 年度单位决算情况 第一部分 寿县隐贤镇卫生院单位概况 一、主要职责 根据寿县机构编制委员会《关于下达寿县乡镇卫生院机 构编制方案的通知》(寿编〔2010〕27 号)文件规定,主要职 责是:为人民身体健康提供医疗保健服务。常见病多发病诊 治与护理、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务 培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级 卫生保健规划实施。 (一)提供公共卫生服务 1. 承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健 康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式; 指导开展爱国卫生工作。 3. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫 规划。 4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和 疑似病例,参与现场疫情处理。 5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检 查和生长发育监测及评价,开展健康指导。 6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体 格检查及孕期营养、心理等健康指导。 7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康 危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。 8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对 确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访 和健康指导。 9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访 和康复指导。 10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 (二)提供医疗服务 1. 使用适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、 多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场 应急救护、转诊服务和康复服务。 2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。 3. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医 疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售 等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服 务。 (三)承担公共卫生管理 1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫 生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考 核与监督。 2. 严格执行医保政策规定,履行定点医疗机构职责, 做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实 行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一” 规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工 作。 (四)卫生行政管理 1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社 会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。 2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步 改善本镇卫生状况。 3.贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行 监督管理。 4.负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。 二、单位决算构成 寿县隐贤镇卫生院 2022 年度单位决算仅包括单位本级 决算,无其他下属单位决算,与预算比较,无增减变动。 纳入寿县隐贤镇卫生院 2022 年度单位决算编制范围的 单位仅 1 个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 寿县隐贤镇卫生院 第二部分 寿县隐贤镇卫生院 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位: 金额单位:万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算 财政拨款收入 252.97 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预 算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 258.06 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴 收入 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、其他收入 0.15 204.98 八、社会保障和就业支 出 41.92 九、卫生健康支出 656.65 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 9.53 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 716.01 使用非财政拨 款结余 708.25 结余分配 年初结转和结 年末结转和结余 余 总计 本年支出合计 716.01 总计 7.76 716.01 二、收入决算表 公开 02 表 单位: 金额单位:万元 项目 科目编码 科目名称 本年收 入合计 类 款 项 合计 716.01 252.97 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 41.92 41.92 41.92 41.92 22.85 22.85 12.71 12.71 6.35 6.35 664.41 201 20199 2019999 208 20805 2080502 一般公共服 务支出 其他一般公 共服务支出 其他一般公 共服务支出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 事业单位离 退休 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收入 小计 其中:教育 收费 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 258.06 204.98 201.37 258.06 204.98 436.03 177.97 258.06 399.65 141.59 258.06 36.38 36.38 222.90 17.92 204.98 210.10 5.12 204.98 0.35 0.35 12.45 12.45 机关事业单 2080505 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 2080506 位职业年金 缴费支出 210 21003 2100302 卫生健康支 出 基层医疗卫 生机构 乡镇卫生院 其他基层医 2100399 疗卫生机构 支出 21004 2100408 2100409 公共卫生 基本公共卫 生服务 重大公共卫 生服务 突发公共卫 2100410 生事件应急 处理 行政事业单 21011 位医疗 事业单位医 2101102 疗 住房保障支 221 出 住房改革支 22102 出 2210201 住房公积金 5.48 5.48 5.48 5.48 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 三、支出决算表 公开 03 表 单位: 金额单位:万元 项目 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 合计 708.25 448.96 259.28 一般公共服务支出 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 41.92 41.92 41.92 41.92 22.85 22.85 12.71 12.71 6.35 6.35 科目编码 类 201 20199 2019999 208 20805 2080502 2080505 2080506 款 项 其他一般公共服务 支出 其他一般公共服务 支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 656.65 397.37 259.28 21003 基层医疗卫生机构 428.27 391.89 36.38 2100302 乡镇卫生院 391.89 391.89 2100399 其他基层医疗卫生 36.38 36.38 上 缴 上 级 支 出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 机构支出 21004 公共卫生 222.90 222.90 2100408 基本公共卫生服务 210.10 210.10 2100409 重大公共卫生服务 0.35 0.35 12.45 12.45 突发公共卫生事件 2100410 应急处理 21011 行政事业单位医疗 5.48 5.48 2101102 事业单位医疗 5.48 5.48 221 住房保障支出 9.53 9.53 22102 住房改革支出 9.53 9.53 2210201 住房公积金 9.53 9.53 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位: 金额单位:万元 收 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共 预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算财政 拨款 252.97 一、一般公共 服务支出 0.15 0.15 二、政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算 财政拨款 三、国防支出 四、公共安全 支出 五、教育支出 六、科学技术 支出 七、文化旅游 体育与传媒 支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 八、社会保障 和就业支出 41.92 41.92 九、卫生健康 支出 201.37 201.37 9.53 9.53 十、节能环保 支出 十一、城乡社 区支出 十二、农林水 支出 十三、交通运 输支出 十四、资源勘 探工业信息 等支出 十五、商业服 务业等支出 十六、金融支 出 十七、援助其 他地区支出 十八、自然资 源海洋气象 等支出 十九、住房保 障支出 二十、粮油物 资储备支出 二十一、国有 资本经营预 算支出 二十二、灾害 防治及应急 管理支出 二十三、其他 支出 本年收入合计 252.97 二十四、债务 还本支出 年初财政拨款结转和结 余 二十五、债务 付息支出 一、一般公共预算财政 拨款 二十六、抗疫 特别国债安 排的支出 二、政府性基金预算财 政拨款 本年支出合 计 三、国有资本经营预算 财政拨款 年末财政拨 款结转和结 余 总计 252.97 总计 252.97 252.97 252.97 252.97 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位: 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 201 20199 2019999 208 20805 2080502 项 合计 一般公共服务 支出 其他一般公共 服务支出 其他一般公共 服务支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 基本支出 项目支出 252.97 198.67 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 41.92 41.92 41.92 41.92 22.85 22.85 12.71 12.71 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 54.30 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 6.35 6.35 201.37 147.07 54.30 177.97 141.59 36.38 141.59 141.59 支出 210 21003 2100302 2100399 21004 2100408 2100409 2100410 21011 卫生健康支出 基层医疗卫生 机构 乡镇卫生院 其他基层医疗 卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生 服务 重大公共卫生 服务 突发公共卫生 事件应急处理 行政事业单位 医疗 36.38 36.38 17.92 17.92 5.12 5.12 0.35 0.35 12.45 12.45 5.48 5.48 2101102 事业单位医疗 5.48 5.48 221 住房保障支出 9.53 9.53 22102 住房改革支出 9.53 9.53 2210201 住房公积金 9.53 9.53 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位: 金额单位:万元 科目 科目名称 编码 决算数 工资福利支出 149.60 302 30101 基本工资 81.59 30201 30102 津贴补贴 8.72 30103 奖金 0.15 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险费 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 科目名称 编码 301 30108 决 科目 算 数 科目名称 编码 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 22.09 30205 水费 310 12.71 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 6.35 30207 邮电费 31002 办公设备购置 5.48 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 差旅费 31006 大型修缮 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.56 30211 30113 住房公积金 9.53 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 因公出国(境) 费用 31007 资本性支出 信息网络及软件购置更 新 30213 维修(护)费 31008 物资储备 2.42 30214 租赁费 31009 土地补偿 49.07 30215 会议费 31010 安置补助 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务招待费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 30399 对其他个人和家庭的补 助支出 32.93 5.64 10.51 公务用车运行维 护费 30239 30240 30299 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服务 支出 算 数 307 30111 商品和服务支出 决 科目 对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 39999 人员经费合计 198.67 其他支出 公用经费合计 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位: 金额单位:万元 科目编码 类 款 项 科 目 名 称 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合 计 基 本 支 出 项 基 项 目 合 本 目 合 支 计 支 支 计 出 出 出 基本 支出 结转 项目支 项目支 出结转 出结余 合 计 注:寿县隐贤镇卫生院没有政府性基金收入,也没有使用政 府性基金安排的支出,故此表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位: 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 注:寿县隐贤镇卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出,故此表无数据。 第三部分 寿县隐贤镇卫生院 2022 年度单位决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 716.01 万元(含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余)、支出总计 716.01 万元(含结余 分配和年末结转结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减 少 350.20 万元,下降 32.85%,主要原因:一是基层医疗卫 生机构建设发展项目减少;二是村卫生室标准化建设资金减 少;三是基本公共卫生服务人口基数调整,补助资金减少。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 716.01 万元,其中:财政拨款收入 252.97 万元,占 35.33%;事业收入 258.06 万元,占 36.04%; 经营收入 0 万元,占 0.00%; 其他收入 204.98 万元,占 28.63%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 708.25 万元,其中: 基本支出 448.96 万元,占 63.39%;项目支出 259.28 万元,占 36.61%;经营 支出 0 万元,占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 252.97 万元(含年初财政 拨款结转结余),支出总计 252.97 万元(含年末财政拨款 结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减 少 91.93 万元,下降 26.65%,主要原因:一是基层医疗卫生 机构建设发展项目减少;二是村卫生室标准化建设资金减 少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 252.97 万元,占 本年支出的 35.73%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨 款支出减少 91.93 万元,下降 26.65%。主要原因一是基层医 疗卫生机构建设发展项目减少;二是村卫生室标准化建设资 金减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 252.97 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.15 万元,占 0.06%;卫生健康(类)支出 201.37 万元,占 79.59%;社会 保障和就业(类)支出 41.92 万元,占 16.58%;住房保障(类) 支出 9.53 万元,占 3.77%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 119.69 万元,支出决算为 252.97 万元,完成年初预算的 211.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加了新招聘 人员工资、编外人员工资、零星增资、乡镇工作补贴、提租 补贴、未参保退休人员退休费、退休人员增发补贴等支出; 二是追加了村卫生室基本药物零差率补助、贫困地区儿童营 养改善资金、村卫生室工作经费、在岗村医养老保险经费等 支出。其中:基本支出 198.67 万元,占 78.54%;项目支出 54.30 万元,占 21.46%。具体情况如下: 1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决 算为 0.15 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加优秀 工作人员奖励支出。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决 算为 22.85 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了未 参保退休人员退休费、提租补贴、退休人员增发补贴等支出。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预 算为 12.71 万元,支出决算为 12.71 万元,决算与年初预算 一致。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.35 万元,支出决算为 6.35 万元,决算与年初预算一致。 5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫 生院(项)年初预算为 85.62 万元,支出决算为 141.59 万 元,完成年初预算的 165.37%,决算数大于预算数的主要原 因是追加新招聘人员工资、编外人员工资、零星增资、三年 过渡安置人员补助、乡镇工作补贴、一次性工作奖励等支出。 6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基 层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算 为 36.38 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了村卫 生室基本药物零差率补助、村卫生室工作经费、在岗村医养 老保险经费等支出。 7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服 务(项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.12 万元,决算 数大于预算数的主要原因是追加基本公共卫生服务、儿童营 养包补助、医养结合与失能老人评估指导专项经费等支出。 8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服 务(项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.35 万元,决算 数大于预算数的主要原因是追加了扩大国家免疫规划中央 补助经费和重大传染病防控经费支出。 9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事 件应急处理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12.45 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加新冠肺炎疫情防 控经费支出。 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他 行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 5.48 万元,支 出决算为 5.48 万元,决算与年初预算一致。 。 11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)。年初预算为 9.53 万元,支出决算为 9.53 万元, 决算与年初预算一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 198.67 万元,其中:人员 经费 198.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县隐贤镇卫生院没有政府性基金收入,也没有使用政 府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县隐贤镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收 入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2022 年度,寿县隐贤镇卫生院机关运行经费支出 0 万元, 与 2021 年相比无变化。 (二)政府采购支出情况。 2022 年度,寿县隐贤镇卫生院政府采购支出总额 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日,寿县隐贤镇卫生院共有车辆 1 辆,其中:应急保障用车 1 辆;单价 50 万元以上的通用设 备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度纳入 单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评, 共 1 个项目, 涉及资金 252.97 万元,占项目预算总额的 100.00%。从评价 情况看,该项目达到了预期绩效目标。 本单位共组织对 2022 年度部门整体支出 1 个项目开展 了单位绩效评价,涉及资金 252.97 万元。该项目开展绩效 评价的组织方式,单位自主实施,评价结果显示:绩效目标 合理,评价指标体系完善,评价标准较科学,整体项目支出 综合绩效评价为“优”,较好完成了目标任务,保证了寿县 隐贤镇医疗卫生工作的顺利进行,为全镇人民群众的身体健 康发挥了重要的作用。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 寿县隐贤镇卫生院在 2022 年度部门决算中公开“部门 预算资金整体支出”1 个项目绩效自评结果。 部门预算资金整体支出项目绩效自评综述:根据年初设 定的绩效目标,部门预算资金整体支出项目绩效自评得分为 97 分,项目全年预算数为 252.97 万元,执行数为 252.97 万 元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:通过项目实施, 逐步完善了医疗管理体制、提升了医疗服务能力,加大了服 务力度,全面保证了辖区人民群众的身体健康。全体职工医 德医风、安全意识、法律意识、责任意识、医疗服务质量明 显提高,有力的推动了卫生健康各项工作的深入开展,医疗 健康体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明 创建和创先争优活动取得了新的成效,促进了我镇经济社会 的全面、健康、可持续发展。(一)时效目标:所有项目均 在 2022 年年底前完成。目标完成 100.00%。 (二)成本目标: 252.97 万元主要用于工资福利、专项业务等支出,目标完成 100.00%。 (三)产出数量目标:2022 年诊疗人次 2.4 万人次, 基本公共卫生服务 2.55 万人次,达到年初绩效目标任务值, 目标完成 98.45%。 (四)产出质量目标:2022 年临床主要诊 断符合率/治愈率,达到年初绩效目标任务值,目标完成 99.36%。 (五)经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/ 可持续影响目标。充分调动职工的工作积极性,整体医疗技 术服务水平得到大幅提升,更好的为人民群众提供卫生健康 服务,完成全年目标任务,目标完成率达 99.55%。发现的主 要问题:预算绩效管理工作缺乏专业系统的培训,导致对预 算绩效管理认识不足,抓不住工作重点;不重视相关工作, 没有认识到其重要性。下一步改进措施:加大对财务人员的 专业培训,提高财务人员的业务能力;管理层加强对预算绩 效管理工作的重视;工作人员应重视自身工作能力的提高, 不断提升自身业务素质。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后 年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 寿县隐贤镇卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位:万元 项 目 合 计 预 算 数 决 算 数 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县隐贤镇卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三 公”经费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明。 寿县隐贤镇卫生院 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三 公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元; 公务接待费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行维护费支 出决算 0 万元。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元,与 2022 年度预算相 比无变化。 2.公务接待费支出 0 万元,与 2022 年度预算相比无变 化。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与 2022 年 度预算相比无变化。截至 2022 年 12 月 31 日,寿县隐贤镇 卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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