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寿县中医院2022年度单位决算和“三公”经费决算公开.pdf

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寿县中医院 2022 年度单位决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县中医院概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县中医院2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县中医院2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县中医院 2022 年度单位决算情况 第一部分 寿县中医院概况 一、 主要职责 寿县中医院成立于 1984 年,坐落在寿县新城区寿春南 路,属公益事业单位,是一所集医疗、预防、保健、教学、 科研和急救为一体的综合性二级甲等中医医院。其宗旨为为 人民身体健康提供医疗与护理保健服务。着力深化医院改 革,坚持以病人为中心,以进一步提高干部职工整体素质, 提高技术水平和服务质量,增强核心竞争力和发展能力为目 的,突出中医特色,提高医疗质量,深化优质服务,确保医 疗安全。 二、单位决算构成 寿县中医院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算,与预算比较,无增减变动。 纳入寿县中医院 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 寿县中医院 第二部分 寿县中医院 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位: 金额单位:万元 收入 支出 项目 金额 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预算 财政拨款收入 2972.71 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预 算财政拨款收入 2000 二、外交支出 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 2 5.7 13775.59 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴 收入 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、其他收入 金额 1016.27 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 61.74 17274.43 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 2000 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 19764.58 使用非财政拨 款结余 年初结转和结 余 总计 本年支出合计 19341.87 结余分配 447.77 54.58 年末结转和结余 29.52 19819.16 总计 19819.16 二、收入决算表 公开 02 表 单位: 金额单位:万元 项目 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 本年收 入合计 财政拨 款收入 19764. 58 4972.71 201 一般公共服 务支出 5.7 5.7 20199 其他一般公 共服务支出 5.7 5.7 2019999 其他一般公 共服务支出 5.7 5.7 208 社会保障和 就业支出 61.74 61.74 20805 行政事业单 位养老支出 61.74 61.74 2080502 事业单位离 退休 61.74 61.74 上级 补助 收入 事业收入 小计 13775.59 其中:教 育收费 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 1016. 27 210 卫生健康支 出 17697. 14 2905.27 13775.59 1016. 27 21002 公立医院 17403. 37 2611.51 13775.59 1016. 27 2100202 中医(民族) 14830. 医院 45 38.59 13775.59 1016. 27 2100299 其他公立医 院支出 2572.9 2 2572.92 21004 公共卫生 283.56 283.56 2100408 基本公共卫 生服务 0.42 0.42 2100409 重大公共卫 生服务 18 18 2100410 突发公共卫 生事件应急 处理 262.62 262.62 2100499 其他公共卫 生支出 2.53 2.53 21099 其他卫生健 康支出 10.2 10.2 2109999 其他卫生健 康支出 10.2 10.2 229 其他支出 2000 2000 22904 其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出 2000 2000 2290402 其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出 2000 2000 三、支出决算表 公开 03 表 单位: 金额单位:万元 项目 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 19341. 87 14474. 94 4866.93 201 一般公共服务支出 5.7 5.7 20199 其他一般公共服务 支出 5.7 5.7 2019999 其他一般公共服务 支出 5.7 5.7 208 社会保障和就业支 出 61.74 61.74 20805 行政事业单位养老 支出 61.74 61.74 2080502 事业单位离退休 61.74 61.74 210 卫生健康支出 17274. 43 14407. 50 21001 卫生健康管理事务 24.82 24.82 2100199 其他卫生健康管理 事务支出 24.82 24.82 21002 公立医院 16955. 61 14382. 69 2100202 中医(民族)医院 14382. 69 14382. 69 2100299 其他公立医院支出 2572.9 2 2572.92 21004 公共卫生 283.56 283.56 2100408 基本公共卫生服务 0.42 0.42 2100409 重大公共卫生服务 18 18 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 262.62 262.62 2100499 其他公共卫生支出 2.53 2.53 21006 中医药 0.24 0.24 2100601 中医(民族医)药专 项 0.24 0.24 21099 其他卫生健康支出 10.2 10.2 2866.93 2572.92 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 2109999 其他卫生健康支出 10.2 10.2 229 其他支出 2000 2000 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 2000 2000 2290402 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 2000 2000 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位: 金额单位:万元 收 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公 共预算 财政拨 款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算财政 拨款 2972. 71 一、 一般公共服 务支出 二、政府性基金预算财 政拨款 2000 二、外交支出 三、国有资本经营预算 财政拨款 5.7 5.7 八、 社会保障和 就业支出 61.74 61.74 九、 卫生健康支 出 2930.33 2930.33 三、国防支出 四、 公共安全支 出 五、教育支出 六、 科学技术支 出 七、 文化旅游体 育与传媒支出 十、 节能环保支 出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 十一、 城乡社区 支出 十二、 农林水支 出 十三、 交通运输 支出 十四、 资源勘探 工业信息等支 出 十五、 商业服务 业等支出 十六、 金融支出 十七、 援助其他 地区支出 十八、 自然资源 海洋气象等支 出 十九、 住房保障 支出 二十、 粮油物资 储备支出 二十一、国有资 本经营预算支 出 二十二、灾害防 治及应急管理 支出 二十三、其他支 出 本年收入合计 4972. 71 二十四、债务还 本支出 年初财政拨款结转和结 余 54.58 二十五、债务付 息支出 54.58 二十六、抗疫特 别国债安排的 支出 一、一般公共预算财政 拨款 2000 2000 二、政府性基金预算财 政拨款 本年支出合计 4997.77 2997.77 三、国有资本经营预算 财政拨款 年末财政拨款 结转和结余 29.52 29.52 2000 5027. 29 总计 总计 5027.29 3027.29 2000 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位: 金额单位:万元 本年支出 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2997.77 130.85 2866.93 201 一般公共服 务支出 5.7 5.7 20199 其他一般公 共服务支出 5.7 5.7 2019999 其他一般公 共服务支出 5.7 5.7 208 社会保障和 就业支出 61.74 20805 行政事业单 位养老支出 61.74 2080502 事业单位离 退休 61.74 210 卫生健康支 出 2930.33 63.41 21001 卫生健康管 理事务 24.82 24.82 2100199 其他卫生健 康管理事务 支出 24.82 24.82 61.74 61.74 61.74 2866.93 21002 公立医院 2611.51 38.59 2100202 2572.92 中医(民族) 医院 38.59 38.59 2100299 其他公立医 院支出 2572.92 2572.92 21004 公共卫生 283.56 283.56 2100408 基本公共卫 生服务 0.42 0.42 2100409 重大公共卫 生服务 18 18 2100410 突发公共卫 生事件应急 处理 262.62 262.62 2100499 其他公共卫 生支出 2.53 2.53 21006 中医药 0.24 0.24 2100601 中医(民族 医)药专项 0.24 0.24 21099 其他卫生健 康支出 10.2 10.2 2109999 其他卫生健 康支出 10.2 10.2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位: 科目 编码 金额单位:万元 科目名称 决算数 0.13 科目编 科目名称 码 302 商品和服务支 决算 科目 数 编码 24.82 307 债务利息及费用支出 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国外债务付息 出 决算 数 30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30211 差旅费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养 老保险费 30109 30110 30111 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 0.12 公务员医疗补助缴 费 0.01 资本性支出 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 105.90 因公出国(境) 31007 费用 信息网络及软件购 置更新 地上附着物和青苗 30301 离休费 30216 培训费 31011 30302 退休费 30217 公务招待费 31012 拆迁补偿 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 30310 个人农业生产补贴 30399 对其他个人和家庭的 补助支出 97.04 5.70 30231 3.17 30239 30240 30299 公务用车运行 维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和服 务支出 24.82 31203 补偿 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 39908 和群众性自治组织补 贴 39999 其他支出 人员经费合计 公用经费合计 106.03 24.82 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单 金额单位: 位: 万元 科目 编码 科目名称 类款项 229 22904 22904 02 合计 其他支出 其他政府性基金及 对应转向债务收入 安排的支出 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 基 合 本 计 支 出 项 目 支 出 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 年末结转和结余 基 本 合支 计出 结 转 项目支出 结转和结 余 项 目 项目 支 支出 出 结转 结 余 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位: 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注:寿县中医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的 支出,故此表无数据。 第三部分 寿县中医院 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 19819.16 万元(含使用非财政拨款 结转结余和年初结转结余)、支出总计 19819.16 万元(含 结余分配和年末结转结余)。与 2021 年相比,收、支总计 各增加 3050.39 万元,增长 18.2%,主要原因:一是业务收入 及财政拨款增加(新冠疫情专项资金、病区改扩建项目资金 及国医楼建设项目资金);二是疫情防控及业务量的增加导 致人员支出、药品耗材等支出增加;三是国医楼及病区改扩 建项目增加支出。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 19764.58 万元,其中:财政拨款收 入 4972.71 万元,占 25.2%;事业收入 13775.59 万元,占 69.7%;其他收入 1016.27 万元,占 5.1%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 19341.87 万元,其中:基本支出 14474.94 万元,占 74.8%;项目支出 4866.93 万元,占 25.2%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 5027.29 万元(含年初财政 拨款结转结余),支出总计 5027.29 万元(含年末财政拨款 结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增 加 3942.42 万元,增长 363.4%,主要原因:一是本年度拨付 2000 万元政府性基金用于国医楼建设项目;二是本年度拨付 1600 万元专项资金用于病区改扩建项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2997.77 万元,占 本年支出的 15.5%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款 支出增加 1942.66 万元,增长 184.1%。主要原因是病区改扩 建项目及新冠疫情防控增加支出。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2997.77 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 5.7 万元,占 0.2%; 社会保障和就业(类)支出 61.74 万元,占 2.1%;卫生健康 (类)支出 2930.33 万元,占 97.7%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1.92 万元,支出决算为 2997.77 万元,完成年初预算的 1561.3%。 决算数大于预算数的主要原因: 一是各级财政专项拨款不 纳入一般公共预算;二是各项目专项经费按照文件要求于当 年实际使用。其中:基本支出 130.85 万元,占 4.4%;项目支 出 2866.93 万元,占 95.6%。具体情况如下: 1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初无预算,支出决算为 5.7 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加考核优秀人员奖 励。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)。年初无预算,支出决算为 61.74 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员提租补 贴及一次性生活补助。 3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫 生健康管理事务支出(项)。年初无预算,支出决算为 24.82 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转资金 。 4.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医 院(项)。年初预算为 1.92 万元,支出决算为 38.59 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加遗属补助、退休人员独 生子女补贴及 2020 年度退休人员一次性生活补助。 5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院 支出(项)。年初无预算,支出决算为 2572.92 万元,决算 数大于预算数的主要原因是追加公立医院综合改革资金、县 级医院综合能力提升资金、院长年薪、重点学科建设等经费。 6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服 务(项)。年初无预算,支出决算为 0.42 万元,决算数大 于预算数的主要原因是追加新生儿筛查项目经费。 7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服 务(项)。年初无预算,支出决算为 18 万元,决算数大于 预算数的主要原因是追加 2021 年中央重大传染病防控(慢 病和精神卫生)经费。 8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事 件应急处理(项)。年初无预算,支出决算为 262.62 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控核酸检测设 备购置经费、核酸实验室能力提升设备等经费。 9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支 出(项)。年初无预算,支出决算为 2.53 万元,决算数大 于预算数的主要原因是追加 2022 年省级双百人才项目经费。 10.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医) 药专项(项)。年初无预算,支出决算为 0.24 万元,决算 数大于预算数的主要原因是基层名老中医药专家传承工作 室项目经费为上年度结转资金。 11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他 卫生健康支出(项)。年初无预算,支出决算为 10.2 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加健康口腔行动专项经 费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 130.85 万元,其中:人员 经费 106.03 万元,主要包括:职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补 助支出;公用经费 24.82 万元,主要包括:劳务费。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余, 本年收入 2000 万元,本年支出 2000 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下: 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出(项)。年初无预算,支出决算为 2000 万元,决 算数大于预算数的主要原因是追加国医楼建设项目经费。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度寿县中医院没有国有资本经营预算财政拨款 收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2022 年度,寿县中医院机关运行经费支出 0 万元,与 2021 年无变化。 (二)政府采购支出情况。 2022 年度,寿县中医院政府采购支出总额 4273 万元, 其中:政府采购货物支出 1724 万元、政府采购工程支出 2549 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日,寿县中医院共有车辆 7 辆, 其中: 其他用车 7 辆;单价 50 万元以上的通用设备 2 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 11 台(套)。 (四)关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度纳入 单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评, 共 1 个项目, 涉及资金 250 万元,占项目预算总额的 8.8%。从评价情况看, 全年实际收到 263.88 万元(其中 2022 年第四季度药品零差 补助于 2023 年 3 月拨付),门急诊 244352 人次,住院 14574 人次,完成预期目标。全年实际消耗药品 5431 万元,高于 预期目标,但相较于 2021 年度药品消耗,则略有下降。 本单位共组织对“2022 年度药品零差补助项目”开展了 单位绩效评价,涉及资金 250 万元。该项目开展绩效评价的 组织方式为单位自主实施。从评价情况看,全年实际收到 263.88 万元,完成预期目标。 组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果 显示,寿县中医院 2022 年度预算绩效目标完成情况不及预 期,其中新冠疫情防控经费仅完成预算目标的 26.3%,在收 入无明显增加及医保资金回笼不及时,资金周转过长的困难 情况下,医院仍全力保障临床科室对专用设备的需求,积极 采购能够提升医疗服务质量的专用设备,体现县级公立医院 的社会价值及社会责任。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 寿县中医院在 2022 年度部门决算中公开“2022 年度药品 零差补助项目”项目绩效自评结果。 2022 年度药品零差补助项目绩效自评综述:根据年初设 定的绩效目标,2022 年度药品零差补助项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 250 万元,执行数为 263.88 万元, 完成预算的 105.6%。主要产出和效果:通过项目实施,弥补 了部分县级公立医院取消药品加成造成的资金缺口,基本满 足县域内常住人口基本诊疗需求,其中 2022 年度门急诊人 次为 244352,完成预算的 122.2%,住院人次为 14574,完成 预算的 91.1%。发现的主要问题:一是住院人次不及预期, 但较 2021 年稍有增加;二是药品消耗高于预期。下一步改 进措施:一是随着疫情政策放开,科学创收,加大县级公立 医院投入,加强专业人员梯队建设,学习新技术,加快中医 事业发展,做到普通病症不出县域,满足县域基本诊疗需求; 二是在编制项目预算时需合理预期,执行过程中实时跟进, 时时关注药品耗材及正常支出的合理性。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后 年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 寿县中医院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位:万元 项 目 合 计 预 算 数 决 算 数 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县中医院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县中医院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务 接待费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元,与 2022 年度预算相 比,持平。2022 年寿县中医院没有安排因公出国(境)支出。 2.公务接待费支出 0 万元,与 2022 年度预算相比, 持平。 2022 年寿县中医院没有安排公务接待费支出。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与 2022 年 度预算相比,持平。2022 年寿县中医院没有安排公务用车购 置费。截至 2022 年 12 月 31 日, 寿县中医院开支财政拨款 的公务用车保有量为 0 辆。

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