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寿县众兴学区管理中心2022年度单位决算和“三公”经费决算公开.pdf

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寿县众兴学区管理中心 2022 年度单位决算 2023 年 7 月 30 日 目 录 第一部分 寿县众兴学区管理中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县众兴学区管理中心2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县众兴学区管理中心2022年度单位决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县众兴学区管理中心 2022 年度单位决算情况 第一部分 寿县众兴学区管理中心概况 一、主要职责 (一)贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,监督检查执 行情况。 (二)研究拟订全镇教育工作的规范性文件和规定。研究拟订全 镇教育事业发展规划、年度计划。 (三)负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。 (四)指导、组织实施教育体制的办学体制改革工作。负责推进 义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与 协调。 (五)指导和管理全镇基础教育;实施初等和学前教育课程计划、 课程改革,规划实施基础教育地方课程教材建设,全面实施素质 教育;指导、实施中小学布局调整,加快学校标准化建设。 (六)规划、管理社会力量办学。负责教育督导与评估工作,指 导基础教育发展水平、质量监测工作;负责普及九年义务教育和 扫除青壮年文盲工作。负责本学区教育经费的统筹管理。 (七)统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。 (八)组织对中小学收费检查工作;配合有关部门对镇教育系统 的各级各类学校进行纪检和监察。 (九)负责全镇家庭经济困难学生资助管理工作。负责全镇各级 各类学校思想政治工作;规划并指导全镇各级各类学校德育、体 育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作;指导全镇教育 系统行风建设和文明创建工作;协助有关部门做好全镇教育系统 的统战工作。 (十)主管全镇教师工作;贯彻实施中小学教师资格认定工作; 指导教育系统人才队伍建设。 (十一)指导学校内部管理体制改革。负责全镇义务教育阶段学 校的学籍管理。 (十二)组织指导教育方面的对外交流与合作;指导办理外援项 目的申报及协调服务工作。 (十三)贯彻国家语言文字工作方针政策,实施语言文字规范和 标准;指导推广普通话,协助做好普通话水平测试工作。 (十四)管理和指导教育系统的教育学会、协会工作。承办教育 局和地方政府交办的其他事项。 (十五)协调指导全镇群众性体育活动和赛事的开展,统一规划 全镇运动项目的布局和训练,组织参加镇级以上体育竟赛和体育 活动。 二、单位决算构成 寿县众兴学区管理中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决 算,无其他下属单位决算,与预算比较,无变化。 纳入寿县众兴学区管理中心 2022 年度单位决算编制范围的单 位仅 1 个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 寿县众兴学区管理中心 第二部分 寿县众兴学区管理中心 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位:寿县众兴学区管理中心 金额单位:万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 5,952.58 1.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 1.00 5,135.84 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 483.67 九、卫生健康支出 121.23 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 210.83 二十三、其他支出 1.00 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 本年收入合计 5,953.58 使用非财政拨款结余 本年支出合计 5,953.58 结余分配 年初结转和结余 总计 296.02 年末结转和结余 296.02 6,249.60 总计 6,249.60 二、收入决算表 公开 02 表 单位:寿县众兴学区管理中心 金额单位:万元 项目 本年收 入合计 财政拨款 收入 5,953. 58 5,953.58 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 教育支出 5,135.8 4 5,135.84 普通教育 5,124.8 4 5,124.84 学前教育 44.53 44.53 小学教育 3,817.2 7 3,817.27 2050203 初中教育 113.44 113.44 2050299 其他普通教 1,149.6 1 1,149.61 5.00 5.00 科目编码 类 科目名称 款 项 201 合计 一般公共服务 支出 20132 2013299 组织事务 其他组织事 务支出 205 20502 2050201 2050202 育支出 20509 教育费附加安 排的支出 上级 补助 收入 事业收入 其中: 小计 教育 收费 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 其 他 收 入 其他教育费 2050999 附加安排的支 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 483.67 483.67 465.12 465.12 281.11 281.11 184.01 184.01 18.56 18.56 死亡抚恤 18.56 18.56 210 卫生健康支出 121.23 121.23 21011 行政事业单位 121.23 121.23 121.23 121.23 出 20599 其他教育支出 其他教育支 2059999 出 208 社会保障和就 业支出 20805 行政事业单位 养老支出 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴 费支出 20808 抚恤 2080801 医疗 事业单位医 2101102 疗 221 住房保障支出 210.83 210.83 22102 住房改革支出 210.83 210.83 2210201 住房公积金 210.83 210.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 229 其他支出 22960 彩票公益金安 排的支出 2296004 用于教育事 业的彩票公益 金支出 三、支出决算表 公开 03 表 单位: 寿县众兴学区管理中心 金额单位:万元 项目 科目编码 科目名称 本年支 出合计 类 款 项 合计 5,953.58 201 一般公共服务支出 1.00 1.00 20132 组织事务 1.00 1.00 1.00 1.00 2013299 其他组织事务支出 基本支出 项目 支出 5,738.08 215.50 205 教育支出 5,135.84 4,920.34 215.50 20502 普通教育 5,124.84 4,909.34 215.50 2050201 学前教育 44.53 44.53 2050202 小学教育 3,817.27 3,817.27 2050203 初中教育 113.44 113.44 2050299 其他普通教育支出 1,149.61 934.11 20509 教育费附加安排的支出 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 其他教育支出 6.00 6.00 208 社会保障和就业支出 483.67 483.67 20805 行政事业单位养老支出 465.12 465.12 281.11 281.11 184.01 184.01 18.56 18.56 死亡抚恤 18.56 18.56 210 卫生健康支出 121.23 121.23 21011 行政事业单位医疗 121.23 121.23 其他教育费附加安排的支 2050999 出 20599 2059999 2080505 其他教育支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 20808 2080801 抚恤 215.50 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 2101102 事业单位医疗 121.23 121.23 221 住房保障支出 210.83 210.83 22102 住房改革支出 210.83 210.83 2210201 住房公积金 210.83 210.83 229 其他支出 1.00 1.00 22960 彩票公益金安排的支出 1.00 1.00 1.00 1.00 用于教育事业的彩票公益 2296004 金支出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位:寿县众兴学区管理中心 收 金额单位:万元 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共 预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 5,952.5 一、一般公共 8 服务支出 1.00 1.00 5,135.84 5,135.84 483.67 483.67 121.23 121.23 1.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全 支出 五、教育支出 六、科学技术 支出 七、文化旅游 体育与传媒 支出 八、社会保障 和就业支出 九、卫生健康 支出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 区支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 4 5 十二、农林水 支出 十三、交通运 输支出 十四、资源勘 探工业信息 等支出 十五、商业服 务业等支出 十六、金融支 出 十七、援助其 他地区支出 十八、自然资 源海洋气象 等支出 十九、住房保 障支出 210.83 210.83 二十、粮油物 资储备支出 二十一、国有 资本经营预 算支出 二十二、灾害 防治及应急 管理支出 二十三、其他 支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 1.00 1.00 5,953.5 二十四、债务 8 还本支出 186.15 二十五、债务 付息支出 二十六、抗疫 一、一般公共预算财政拨款 186.15 特别国债安 排的支出 二、政府性基金预算财政拨款 本年支出合 计 5,953.58 5,952.58 186.15 186.15 6,139.73 6,138.73 1.00 年末财政拨 三、国有资本经营预算财政拨款 款结转和结 余 总计 6,139.7 总计 3 1.00 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位:寿县众兴学区管理中心 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 201 20132 合计 5,737.08 一般公共服务支出 1.00 1.00 组织事务 1.00 1.00 1.00 1.00 教育支出 5,135.84 4,920.34 215.50 普通教育 5,124.84 4,909.34 215.50 学前教育 44.53 44.53 小学教育 3,817.27 3,817.27 初中教育 113.44 113.44 1,149.61 934.11 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 其他组织事务支 出 20502 2050201 2050202 2050203 其他普通教育支 2050299 出 20509 教育费附加安排的 支出 2050999 其他教育费附加 安排的支出 20599 2059999 项目支出 5,952.58 2013299 205 基本支出 其他教育支出 其他教育支出 215.50 215.50 208 社会保障和就业支 483.67 483.67 465.12 465.12 281.11 281.11 184.01 184.01 18.56 18.56 死亡抚恤 18.56 18.56 卫生健康支出 121.23 121.23 行政事业单位医疗 121.23 121.23 事业单位医疗 121.23 121.23 住房保障支出 210.83 210.83 住房改革支出 210.83 210.83 住房公积金 210.83 210.83 出 行政事业单位养老 20805 支出 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 2080506 业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 210 21011 2101102 221 22102 2210201 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位:寿县众兴学区管理中心 金额单位:万元 决 科目 科目名称 编码 算 数 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 3,97 7.70 1,25 7.16 535. 52 909. 16 科目编 码 302 决 科目名称 算 数 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 446 .13 70. 63 5.5 2 科目 编码 决 科目名称 算 数 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 89 机关事业单位基本养老 保险费 30109 30110 269. 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 211. 95 402. 34 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 11.1 2 244. 52 136. 03 1,20 5.11 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 办公设备购置 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30211 差旅费 31006 大型修缮 30212 30213 维修(护)费 30214 会议费 31010 安置补助 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务招待费 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 1.00 新 30215 30306 助支出 89. 信息网络及软件购置更 土地补偿 生活补助 对其他个人和家庭的补 31007 31009 30305 30399 09 租赁费 抚恤金 42 16. 物资储备 30304 632. 1 31008 退职(役)费 34 9.6 费用 30303 450. 52 因公出国(境) 退休费 6 38. 资本性支出 31002 30302 18.5 96 310 房屋建筑物购建 离休费 78 21. 国外债务发行费用 31001 30301 102. 30704 30299 21. 15 3.0 2 126 .79 15. 52 公务用车运行维 护费 30239 30240 03 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服务 28. 支出 29 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 108 .15 4.1 4 104 .01 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 39999 人员经费合计 5,182.80 其他支出 公用经费合计 554 .27 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:寿县众兴学区管理中心 公开 07 表 金额单位:万元 科目编码 科 目 名 称 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 合 支 计 出 基 本 支 出 类款 项 合 计 1. 00 1.0 0 1.0 0 1.0 0 229 其他 1. 00 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1. 00 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1. 00 1.0 0 1.0 0 1.0 0 支出 22960 彩票 公益 金安 排的 支出 2296004 用 于教 育事 业的 彩票 公益 金支 出 项 目 支 出 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 结 转 项目支出结转和 结余 项目支 项目支 出结转 出结余 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位:寿县众兴学区管理中心 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注:众兴学区管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出,故此表无数据。 第三部分 寿县众兴学区管理中心 2022 年度单位决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 6249.60 万元(含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余)、支出总计 6249.60 万元(含结余分配和年 末结转结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 1339.69 万元, 增长 21.44%,主要原因:增加了调标经费和职业年金取消记实纳 入预算。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 5953.58 万元,其中:财政拨款收入 5953.58 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 5953.58 万元,其中:基本支出 5738.08 万元,占 96.38%;项目支出 215.50 万元,占 3.62%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 6249.60 万元(含年初财政拨款 结转结余),支出总计 6249.60 万元(含年末财政拨款结转和结 余)。 与 2021 年相比, 收、 支总计各增加 1339.69 万元, 增长 21.44%, 主要原因:增加了调标经费和职业年金取消记实纳入预算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5952.58 万元,占本年 支出的 99.98%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1061.34 万元,增长 17.83%。主要原因:增加了调标经费和职业 年金取消记实纳入预算。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5952.58 万元,主要用 于以下方面:一般公共服务(类)支出 1 万元,占 0.02%;教育(类) 支出 5135.84 万元,占 86.2%;社会保障和就业(类)支出 483.67 万元,占 8.13%;卫生健康(类)支出 121.23 万元,占 2.04%; 住房保障(类)支出 210.83 万元,占 3.61%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2768.26 万 元,支出决算为 5952.58 万元,完成年初预算的 215.03%,其中: 基本支出 5737.08 万元,占 96.38%;项目支出 215.50 万元,占 3.62%。具体情况如下: 1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元,决算数大于预算数的主 要原因是财政追加了学区管理中心的办公经费。 2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 44.53 万元,决算数大于预算数的主要原因是 财政追加了学前教育资助和普惠园发展资金。 3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1951.97 万元,支 出决算为 3817.28 万元,完成 年初预算 的 195.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长和财政追 加了项目建设资金。 4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 62.56 万元,支出决算为 113.44 万元,完成年初预算的 181.33%,决算 数大于预算数的主要原因是人员经费增长和财政追加了项目建设 资金。 5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初 预算为 0 万元,支出决算为 1149.61 万元,决算数大于预算数的 主要原因是财政追加了校舍维修和改薄经费。 6.教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安 排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,决算 数大于预算数的主要原因是财政追加了少年宫经费。 7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预 算为 0 万元,支出决算为 6 万元,决算数大于预算数的主要原因 是财政追加了年度考核奖励经费。 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事 业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 281.11 万元, 支出决算为 281.11 万元,完成年初预算的 100%. 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事 业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 140.56 万元,支出 决算为 184.01 万元,完成年初预算的 1,30.91%,决算数大于预算 数的主要原因是追加职业年金记实资金。 10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初 预算为 0 万元,支出决算为 18.56 万元,决算数大于预算数的主 要原因是追加死亡人员抚恤金。 11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。年初预算为 121.23 万元,支出决算为 121.23 万元,完 成年初预算的 100%。 12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为 210.83 万元,支出决算为 210.83 万元,完成年初预 算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 5737.08 万元,其中:人员经费 5182.80 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个 人和家庭的补助支出;公用经费 554.27 万元,主要包括:办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品 服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 1 万元,本年支出 1 万元,年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下: 其他支出 (类) 彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业 的彩票公益金支出(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万 元,决算数大于预算数的主要原因是追加了励耕计划资金。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 具体情况说明如下: 寿县众兴学区管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收 入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2022 年度,寿县众兴学区管理中心机关运行经费支出 1 万元, 与 2021 年保持一致。 (二)政府采购支出情况。 2022 年度,寿县众兴学区管理中心政府采购支出总额 319.51 万元,其中:政府采购货物支出 104.01 万元、政府采购工程支出 215.5 万元。授予中小企业合同金额 319.51 万元,占政府采购支 出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 319.51 万元,占政 府采购支出总额的 100%。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日,寿县众兴学区管理中心共有车辆 0 辆,单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上 专用设备 0 台(套)。 (四)关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度纳入单位预 算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 197.18 万元,占项目预算总额的 100%。全部采取部门自主实施的 方式。从评价情况看,2 个项目均实现了预期目标,项目管理制度 健全、机制完善、主体责任明确,资金分配科学公正,有力推进 了教育综合改革,促进了教育公平,提升了教育质量,缩小了农 村与县城学校之间教育教学的差距。 组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示, 众兴学区 2022 年度全面加强教体系统党的领导,认真落实立德树 人根本任务,大力推进各类教育提质增效,努力提升教育发展生 机活力。整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量,与部门职责 任务相符合。2022 年预算编制全面、科学、合理,预算执行严格 有效,总体效果较好。 部门决算中项目绩效自评结果 众兴学区绩效评价经过绩效分析和逐项打分,综合得分为 97 分。按照绩效评价等级标准,该项目评定为“优秀”,从评价情 况来看,财政资金使用情况良好。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单 位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维 护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县众兴学区管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位:万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 3.99 3.02 因公出国(境)费 公务接待费 3.99 3.02 公务用车购置及运行维护费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县众兴学区管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 3.99 万元,支出决算为 3.02 万元,完成预 算的 75.69%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是厉行节约 压缩非生产性开支。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县众兴学区管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%; 公务接待费支出决算 3.02 万元,占 75.69%;公务用车购置及运行 维护费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。 2.公务接待费支出 3.02 万元,与 2022 年度预算相比,减少 0.97 万元,下降 24.31%,下降的原因是厉行节约压缩非生产性开 支。2022 年寿县众兴学区管理中心单位国内公务接待共 25 批次 (其中外事接待 0 批次),312 人次(其中外事接待 0 人次)。主 要是用于上级检查和督导工作。经费使用贯彻党中央八项规定、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求, 严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2 号)相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,寿县众兴学区管 理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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