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寿县正阳关学区管理中心2022年度单位决算和“三公”经费决算公开.pdf

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寿县正阳关学区管理中心 2022 年度单位决算 2023 年 7 月 30 日 目 录 第一部分 寿县正阳关学区管理中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县正阳关学区管理中心2022年度单位决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县正阳关学区管理中心2022年度单位决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县正阳关学区管理中心 2022 年度单位决算情况 第一部分 寿县正阳关学区管理中心概况 一、 主要职责 我单位主要职责是实施中小学义务教育,加强义务教育 教学管理。本单位严格执行相关政策,加强日常管理、财务 管理,坚持以办好人民满意的教育为目标,全面贯彻党的教 育方针,大力实施素质教育,与时俱进、开拓创新,努力使 我学区教育教学工作稳步健康发展。 二、单位决算构成 寿县正阳关学区管理中心 2022 年度单位决算仅包括单 位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,无增减变 化。 纳入寿县正阳关学区管理中心 2022 年度单位决算编制 范围的单位仅 1 个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 寿县正阳关学区管理中心 第二部分 寿县正阳关学区管理中心 2022 年度单位决算 表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位:寿县正阳关学区管理中心 金额单位:万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 4,584.16 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 1.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 394.11 九、卫生健康支出 87.65 3,945.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 156.51 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 1.00 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 本年支出合计 4,585.16 4,585.16 结余分配 332.50 年末结转和结余 4,917.66 总计 332.50 4,917.66 二、收入决算表 公开 02 表 金额单位:万 单位:寿县正阳关学区管理中心 元 项目 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 类 款 项 合计 4,585.16 4,585.16 205 教育支出 3,945.88 3,945.88 20502 普通教育 3,941.08 3,941.08 2050201 学前教育 18.29 18.29 2050202 小学教育 3,393.03 3,393.03 2050203 初中教育 40.95 40.95 2050299 其他普通教育支出 488.81 488.81 4.80 4.80 其他教育支出 4.80 4.80 208 社会保障和就业支出 394.11 394.11 20805 行政事业单位养老支出 381.03 381.03 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 214.37 214.37 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 166.66 166.66 20808 抚恤 13.08 13.08 死亡抚恤 13.08 13.08 210 卫生健康支出 87.65 87.65 21011 行政事业单位医疗 87.65 87.65 2101102 事业单位医疗 87.65 87.65 20599 2059999 2080801 其他教育支出 221 住房保障支出 156.51 156.51 22102 住房改革支出 156.51 156.51 2210201 住房公积金 156.51 156.51 229 其他支出 1.00 1.00 22960 彩票公益金安排的支出 1.00 1.00 2296004 用于教育事业的彩票 公益金支出 1.00 1.00 上 级 补 助 收 入 事业收入 经 营 其中: 收 小 教育 入 计 收费 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 三、支出决算表 公开 03 表 金额单位:万 单位:寿县正阳关学区管理中心 元 项目 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目 支出 类 款 项 合计 4,585.16 4,352.06 233.10 205 教育支出 3,945.88 3,712.78 233.10 20502 普通教育 3,941.08 3,707.98 233.10 2050201 学前教育 18.29 18.29 2050202 小学教育 3,393.03 3,393.03 2050203 初中教育 40.95 40.95 2050299 其他普通教育支出 488.81 255.71 4.80 4.80 其他教育支出 4.80 4.80 208 社会保障和就业支出 394.11 394.11 20805 行政事业单位养老支出 381.03 381.03 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 214.37 214.37 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 166.66 166.66 20808 抚恤 13.08 13.08 死亡抚恤 13.08 13.08 210 卫生健康支出 87.65 87.65 21011 行政事业单位医疗 87.65 87.65 2101102 事业单位医疗 87.65 87.65 20599 2059999 2080801 其他教育支出 221 住房保障支出 156.51 156.51 22102 住房改革支出 156.51 156.51 2210201 住房公积金 156.51 156.51 229 其他支出 1.00 1.00 22960 彩票公益金安排的支出 1.00 1.00 2296004 用于教育事业的彩票 公益金支出 1.00 1.00 233.10 上缴 上级 支出 经 营 支 出 对附属 单位补 助支出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位:寿县正阳关学区管理中心 收 金额单位:万元 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共 预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算财政拨 款 4,584.16 一、一般公共服务 支出 3,945.88 3,945.88 八、社会保障和就 业支出 394.11 394.11 九、卫生健康支出 87.65 87.65 二、政府性基金预算财政 拨款 1.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算财 政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探工 业信息等支出 政府性 基金预 算财政 拨款 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 4 5 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、自然资源海 洋气象等支出 十九、住房保障支 出 156.51 156.51 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 4,585.16 二十四、债务还本 支出 年初财政拨款结转和结 余 273.48 二十五、债务付息 支出 一、一般公共预算财政拨 款 273.48 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 1.00 1.00 二、政府性基金预算财政 拨款 本年支出合计 4,585.16 4,584.16 三、国有资本经营预算财 政拨款 年末财政拨款结转 和结余 273.48 273.48 4,858.64 4,857.64 总计 总计 1.00 1.00 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位: 寿县正阳关学区管理中心 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 4,584.16 4,351.06 233.10 205 教育支出 3,945.88 3,712.78 233.10 20502 普通教育 3,941.08 3,707.98 233.10 2050201 学前教育 18.29 18.29 2050202 小学教育 3,393.03 3,393.03 2050203 初中教育 40.95 40.95 2050299 其他普通教育支出 488.81 255.71 4.80 4.80 其他教育支出 4.80 4.80 208 社会保障和就业支出 394.11 394.11 20805 行政事业单位养老支出 381.03 381.03 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 214.37 214.37 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 166.66 166.66 20808 抚恤 13.08 13.08 死亡抚恤 13.08 13.08 210 卫生健康支出 87.65 87.65 21011 行政事业单位医疗 87.65 87.65 2101102 事业单位医疗 87.65 87.65 20599 2059999 2080801 其他教育支出 221 住房保障支出 156.51 156.51 22102 住房改革支出 156.51 156.51 2210201 住房公积金 156.51 156.51 233.10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位:寿县正阳关学区管理中心 科目 科目名称 编码 决算数 金额单位:万元 科目 编码 科目名称 商品和服务 决算数 科目 301 工资福利支出 3,464.61 302 30101 基本工资 办公费 30102 津贴补贴 1,636.76 30201 313.84 30202 印刷费 56.00 30701 1.44 30702 30103 奖金 697.05 30203 咨询费 30703 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养 老保险费 30109 30110 30111 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 支出 科目名称 编码 301.94 307 决算数 债务利息及费用支 出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 176.14 30205 水费 6.00 310 214.37 30206 电费 12.60 31001 房屋建筑物购建 166.66 30207 邮电费 8.50 31002 办公设备购置 47.05 87.65 30208 取暖费 0.80 31003 专用设备购置 0.80 8.00 31005 基础设施建设 9.30 31006 大型修缮 30209 30112 其他社会保障缴费 15.63 30211 30113 住房公积金 156.51 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 物业管理 费 差旅费 因公出国 (境)费用 维修(护) 31007 资本性支出 信息网络及软件 购置更新 86.64 31008 物资储备 租赁费 31009 土地补偿 511.66 30215 会议费 0.50 31010 安置补助 培训费 13.80 31011 30301 离休费 30216 30302 退休费 169.62 30217 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 13.08 30224 30305 生活补助 19.73 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30218 费 公务招待 费 专用材料 费 被装购置 费 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 地上附着物和青 苗补偿 3.00 31012 拆迁补偿 33.76 31013 公务用车购置 31019 31021 53.50 31022 31099 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 72.85 25.00 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 253.31 30228 4.80 30229 30231 对其他个人和家庭的 30239 补助支出 51.13 30240 30299 工会经费 312 福利费 31201 公务用车运 行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品和 服务支出 31203 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股 权投资 4.60 31204 费用补贴 31205 利息补贴 3.50 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 39908 织和群众性自治组 织补贴 39999 人员经费合计 3,976.27 公用经费合计 其他支出 374.79 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单 单位:寿县正阳关学区管理中心 位:万元 年初结转和结 余 基 本 支 出 结 转 项目 支出 结转 和结 余 本年收入 本年支出 基 基 项 基 项 本 合 本 目 合 本 目 合 支 计 支 支 计 支 支 计 出 出 出 出 出 结 转 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1 1 1 1 其他支出 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 229 合 计 彩票公益金安排 的支出 用于教育事业 的彩票公益金支 出 22960 2296004 年末结转和结余 项目支 出结转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位:寿县正阳关学区管理中心 金额单位:万元 本年支出 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 合计 注:寿县正阳关学区管理中心没有使用国有资本经营预算财 政拨款安排的支出,故此表无数据。 第三部分 寿县正阳关学区管理中心 2022 年度单位决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 4917.66 万元(含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余)、支出总计 4917.66 万元(含结余 分配和年末结转结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增 加 440.94 万元,增长,主要原因是人员工资性经费增加。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 4585.16 万元,其中:财政拨款收入 4885.16 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 4585.16 万元,其中:基本支出 4352.06 万元,占 94.92%;项目支出 233.1 万元,占 5.08%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 4858.64 万元(含年初财政 拨款结转结余),支出总计 4858.64 万元(含年末财政拨款 结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增 加 381.91 万元,增长 8.53%,主要原因是人员工资性经费增 加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4584.16 万元,占 本年支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款 支出增加 449.58 万元,增长 10.87%。主要原因是人员工资 性经费增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4584.16 万元,主 要用于以下方面:教育(类)支出 3945.88 万元,占 86.08%; 社会保障和就业(类)支出 394.11 万元,占 8.6%;卫生健 康(类)支出 87.65 万元,占 1.91%;住房保障(类)支出 156.51 万元,占 3.41%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2209.99 万元,支出决算为 4584.16 万元,完成年初预算的 207.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资性经费 增加。其中:基本支出 4651.06 万元,占 94.62%;项目支出 233.1 万元,占 5.08%。具体情况如下: 1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年 初预算为 0 万元,支出决算为 18.29 万元,决算数大于预算 数的主要原因是学前教育年初预算资金包含在初中教育里 面。 2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年 初预算为 1579.18 万元,支出决算为 3393.03 万元,完成年 初预算的 214.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员工 资性经费投入增加。 3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年 初预算为 44.54 万元,支出决算为 40.95 万元,完成年初预 算的 91.94%,决算数小于预算数的主要原因是有部分支出列 支在学前教育及小学教育里面。 4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 488.81 万元,,决算数大 于预算数的主要原因是财政追加拨付学区的相关经费。 5.教育支出(类)其他教育(款)其他教育(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 4.8 万元,决算数大于预算 数的主要原因是财政追加拨付学区的其他相关经费。 6.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 218.66 万元,支出决算为 214.37 万元,决算数小于预算数 的主要原因是减少部分年中退休人员的费用。 7.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 109.33 万元,支出决算为 166.66 万元,决算数大于预算数的主要 原因是部分年中退休人员补缴职业年金支出。 8.社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 13.08 万元,决算数大于预 算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金及安葬费用。 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项)。年初预算为 94.3 万元,支出决算为 87.65 万元,决算数小于预算数的主要原因是减少部分年中退休人 员的缴费。 10.住房保障 支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房 公积金(项)。年初预算为 163.99 万元,支出决算为 156.51 万元,决算数小于预算数的主要原因是减少部分年中退休人 员的缴费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 4351.06 万元,其中:人员 经费 3976.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、 奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 374.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳 务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元,本年收入 1 万元,本年支出 1 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下: 1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教 育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出 决算为 1 万元,决算数大于预算数的主要原因是少年宫资金 支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度正阳关学区管理中心没有国有资本经营预算 财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2022 年度,正阳关学区管理中心未安排机关运行经费支 出。 (二)政府采购支出情况。 2022 年度, 正阳关学区管理中心政府采购支出总额 61 万元,其中:政府采购货物支出 16 万元、政府采购工程支 出 45 万元。授予中小企业合同金额 61 万元,占政府采购支 出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 61 万元,占 政府采购支出总额的 100%。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日, 正阳关学区管理中心共有车 辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度纳入 单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共 3 个项目, 涉及资金 125 万元,占项目预算总额的 53.63%。从评价情况 来看,教育体育机制改革深入推进,立德树人根本任务落实 有力,学区义务教育加快发展,学区义务教育事业发展迈向 新台阶。绩效目标设定明确,项目实施进度良好,项目效益 发挥明显,总体符合预期目标。预算绩效管理工作有效开展, 不断提高学区预算管理工作质量和水平,提高了财政资金的 使用效益,提升了教育质量,缩小了农村与县城学校之间教 育教学的差距。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 寿县正阳关学区管理中心在 2021 年度部门决算中公开 “希望学校操场维修工程”等 1 个项目绩效自评结果。 希望学校操场维修工程项目绩效自评综述:根据年初设 定的绩效目标,希望学校操场维修工程项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 73 万元,执行数为 73 万元,完成 预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,促进了该校 的体育锻炼场地面积的增加,提升了师生的健康指数,解决 了农村学校体育锻炼场地面积不足问题,下一步将继续争取 资金,加大农村薄弱学校的基础建设,进一步改善农村学校 的各方面办学水平。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后 年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 寿县正阳关学区管理中心 2022 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位:万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 3.4 3 3.4 3 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县正阳关学区管理中心 2022 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出预算为 3.4 万元,支出决算为 3 万元, 完成预算的 88.24%,决算数小于预算数的主要原因是严格执 行中央八项规定,厉行节约,尽量压缩三公经费支出。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县正阳关学区管理中心 2022 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0.0%;公务接待费支出决算 3 万元,占 100%;公 务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0.0%。具体情 况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元,该项经费使用严格按 照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》 (财公〔2016〕 29 号)等相关规定执行。 2.公务接待费支出 3 万元,与 2022 年度预算相比,减少 0.4 万元,下降 11.76%,下降的原因是严格执行中央八项规 定,厉行节约,尽量压缩三公经费支出。2022 年正阳关学区 管理中心国内公务接待共 80 批次(其中外事接待 0 批次), 406 人次(其中外事接待 0 人次)。主要是用于用于接待上 级领导视察、兄弟单位来人联系工作等。经费使用贯彻党中 央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县 政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理 规定》(寿办发〔2015〕2 号)相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,寿县正阳关学区管理中心无公务用车及相关 支出。

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